已經(jīng)按照3%開票普票(餐飲)業(yè),沒關(guān)系。沒有超過30萬,仍然免增值稅
我想咨詢個(gè)問題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
老師你好,請(qǐng)教個(gè)問題。我們上個(gè)季度給購票方開具了29萬的發(fā)票,但是因?yàn)橐驗(yàn)橐恍┱叩脑?,我們要把發(fā)票拿回來紅沖掉。但是對(duì)方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了,他說我們現(xiàn)在重新開給他的發(fā)票,他入不了賬,老師,按照我的想法,就算發(fā)票給回我們,我們本月重新開給他,他還是可以入賬的啊,這個(gè)不是可以在做匯算清繳的時(shí)候去處理嗎?而且我們開具得去普票發(fā)票,企業(yè)所得稅也是按照季度申報(bào)吖
老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶開過去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,應(yīng)該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發(fā)票過去,把之前的發(fā)票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應(yīng)該開一個(gè)點(diǎn)的,開錯(cuò)了,開了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
我想咨詢一下小規(guī)模的政策昨天出了,那月頭開發(fā)票的時(shí)候我們已經(jīng)按照3%開票普票(餐飲)業(yè),發(fā)票都不能拿回來,那現(xiàn)在要怎么操作呢?
4600一個(gè)月上班八天怎么算
A公司給公司打款B公司,B公司審批有誤又有打給A公司原路退回給A公司,A公司又打給B公司,B公司需要做兩筆收到款還是只提現(xiàn)一筆收款憑證
車間設(shè)備維修 其中購買配件的錢和廠家來的維修工的費(fèi)用,餐費(fèi),住宿費(fèi)。通通都進(jìn)入車間設(shè)備的維修費(fèi)就行哈。
老師好,ETC充值后開不了專票,后續(xù)進(jìn)項(xiàng)抵扣按照消費(fèi)的普票計(jì)算抵扣還是匯總開具專票才能抵扣
你好,老師,我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建筑業(yè),平時(shí)有異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,季度申報(bào)企業(yè)所得稅有抵減,現(xiàn)在申報(bào)24年所得稅匯算清繳,現(xiàn)在應(yīng)繳納的稅大于已預(yù)繳的企業(yè)所得稅,還補(bǔ)了一部分稅,匯算時(shí)候又抵減一部分預(yù)繳的,這部分怎么做分錄,沖減預(yù)繳所得稅
老師請(qǐng)問,建筑勞務(wù)公司開具銷售發(fā)票是開專票好還是普票好
老師,水利基金是什么費(fèi)?
老師好,稅務(wù)局不讓填未開票收入,公司把票開給個(gè)人,怎么查詢公司有沒有使用自己的身份證開票?如果開給我,對(duì)我有什么影響?
賬上有76萬未分配利潤,還有購進(jìn)的50萬的酒,這個(gè)酒要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)用掉還是掛無票收入,比較好,主要酒太多了,公司經(jīng)營的也不少酒類
你好,請(qǐng)問老師,我的繼續(xù)教育2025年沒有,可以報(bào)考中級(jí)嗎,我繼續(xù)教育是2021.2022.2023.2024,是不是不可以報(bào)呀,現(xiàn)在繼續(xù)教育2025年還來的及嗎,7月2日就報(bào)名截止了