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我我們公司是工程咨詢公司,開了四張咨詢服務費,金額是27000。沒有收到款,三月份注冊的公司,12月份做的稅務登記,二月份開的27000的票,也沒有收到款,有三個員工老板用自己的錢付的工資,這些賬務處理怎么處理?

2023-01-11 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-11 09:25

借應收賬款,貸主營業(yè)務收入27000 借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,貸其他應付款。老板。

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快賬用戶9616 追問 2023-01-11 16:22

年末結轉,怎么結轉?就27000的

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:25

你好,年末結轉損益嗎還是什么的?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:25

這個月末就需要結轉到借主營業(yè)務收入貸本年利潤,借本年利潤貸主營業(yè)務成本。

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借應收賬款,貸主營業(yè)務收入27000 借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,貸其他應付款。老板。
2023-01-11
你好,你在1月份暫估不要在3月份
2024-04-13
你好,你稍等我看一下再回復你。
2024-04-28
你好,賬務處理需要從6月舊的u走起來啊
2024-08-24
您好,我們工資申報個稅了吧,分錄要補在24年 借:工程施工--合同成本一-人工費 貸:應付職工薪酬--工資 借:應付職工薪酬--工資 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅
2025-02-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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