營業(yè)賬本就是資本公積和實(shí)收資本的,你有收到就需要交沒有的不用

請(qǐng)問年度營業(yè)賬簿印花稅具體是哪些賬簿要交的?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在營業(yè)賬簿還用交印花稅嗎?
請(qǐng)問,現(xiàn)在賬簿還需要交印花稅嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在營業(yè)賬簿要不要交印花稅的?
現(xiàn)在要申報(bào)營業(yè)賬簿印花稅 但是在印花稅里面沒有找到營業(yè)賬簿?
老師,我11月份申報(bào)10月的增值稅,11月3號(hào)開的進(jìn)項(xiàng)票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關(guān)系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點(diǎn)是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點(diǎn)錢
以前年度的折舊計(jì)提多了,稅務(wù)讓調(diào)增所得稅報(bào)表,具體牽扯到所得稅的哪幾個(gè)報(bào)表的哪幾項(xiàng)
請(qǐng)問企業(yè)帳面有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)能注銷嗎?
為什么這道題還要算一個(gè)半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
單位賣給個(gè)人一臺(tái)汽車,單位需要交印花稅嗎?
老老師,我們是屬于重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),那么這個(gè)協(xié)會(huì)的做賬的原則要求是什么呢?就是說現(xiàn)在這個(gè)協(xié)會(huì)的開辦資金在賬上有三 3 萬塊錢,然后有 2000 塊錢的這個(gè)一個(gè)單位繳的會(huì)費(fèi),就是 3 萬 2。然后屬于這個(gè)錢的,這些錢什么時(shí)候才能用于這個(gè)協(xié)會(huì)的支出?比如說我們這次舉辦第一屆寵物寵物嘉年華的節(jié),然后這些義工在外面去吃吃飯,有 3000 塊錢,這個(gè)錢是可以從協(xié)會(huì)支出嗎?是不是也要叫對(duì)方開發(fā)票?他的可以用于協(xié)會(huì)支出支出的錢,是必須要遵循一個(gè)什么原則?
采購商品用在借方,庫存商品和稅分分開嗎?還是直接借含稅的庫存商品然后貸應(yīng)付賬款,我主營業(yè)務(wù)收入是和銷項(xiàng)稅分開的
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要要報(bào)什么稅,是季度報(bào),還是月度報(bào),要報(bào)經(jīng)營所的嗎
收到稅局的留抵退稅這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?


那如果是營業(yè)外收入在企業(yè)所得稅報(bào)表中填哪欄?請(qǐng)截圖發(fā)我,或者全名告訴我
你好,在利潤總額里面體現(xiàn)的這個(gè)利潤總額,就是你利潤表里面的利潤總額,利潤總額里面已經(jīng)加了這個(gè)營業(yè)外收入
老師,之前有個(gè)月,稅務(wù)局系統(tǒng)有問題,正確的小規(guī)模季度數(shù)據(jù)無法申報(bào),只能填一個(gè)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),現(xiàn)在用倒擠的方法,還是無法通過,那怎么辦》
哪個(gè)稅款的 怎么申報(bào)的
老師,請(qǐng)回答
你好回復(fù)了看一下的。
是小規(guī)模增值稅申報(bào)表,之前有個(gè)月度正確數(shù)據(jù)填不上去
或者能否跳過,點(diǎn)強(qiáng)制提交的?
之前的你就不要調(diào)整了,你這個(gè)季度按照正確的來申報(bào),之前有不對(duì)的,稅務(wù)局以后找你的時(shí)候,你再重新調(diào)整。要么你就去修改之前的季度申報(bào)表 去稅務(wù)局
那就不改吧,把財(cái)報(bào)按錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)填就好了,因?yàn)榫筒?萬多銷售收入,你覺得呢?
可以的 稅務(wù)局找起來在調(diào)整
應(yīng)該不會(huì)找的吧,財(cái)報(bào)就按錯(cuò)誤數(shù)據(jù)填,
你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,他會(huì)找你的。
那企業(yè)所得稅申報(bào)金額和增值稅報(bào)表一致就可以了
你好是的 一致的可以
那請(qǐng)問如果小規(guī)模增值稅申報(bào)表和金稅盤數(shù)據(jù)不一致,能否強(qiáng)行申報(bào)的?還是直接把金稅盤導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)變動(dòng)下,改金稅盤導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)?
不一致的,你那個(gè)是正確的嗎?
不正確,不過當(dāng)時(shí)國稅局系統(tǒng)不認(rèn)可金稅盤的正確數(shù)據(jù),只能填系統(tǒng)認(rèn)可的數(shù)據(jù),所以就改了增值稅申報(bào)表
按稅控盤的數(shù)據(jù)來強(qiáng)制填寫