您好,這個是屬于轉(zhuǎn)到股東哪里,才可以清掉才行
老師,有個問題,我們在12月的時候發(fā)布了注銷公告填報,但是此時稅務(wù)還沒有注銷,現(xiàn)在1月也還沒有,公司公戶還有34元,這個要轉(zhuǎn)還股東欠款清掉嗎?正常一般是怎么操作步驟,我的流程不同會影響注銷嗎
老師,我們12月初已經(jīng)發(fā)布注銷登記了,稅務(wù)12月中也做了清算登記,但問題是今年23年我看了賬上還有錢就又轉(zhuǎn)了百來塊還股東。我可不可以不做今年的賬,直接在22年12月底的時候把往來款清掉,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,銀行存款還是有三百來塊這樣?如果1月也做賬,不是和我發(fā)布注銷登記,清算登記沖突了嗎?
請問老師:1、我現(xiàn)在有一家公司經(jīng)營不善需要注銷,計劃將賬上現(xiàn)有的余額按照投資比例退給股東,請問怎么處理(借:實收資本 貸:銀行存款)可以嗎 2、需要注銷這家公司有一個股東是公司(正在辦理注銷),已經(jīng)在稅務(wù)那邊出了清稅證明,但是工商的流程還沒走完,銀行賬戶也還沒有銷戶,需要退給此公司的怎么處理合適,能直接退過去嗎,如果退過去那邊怎么進行賬務(wù)處理合適
我們公司是做線上教育的,用戶通過app進行付款,現(xiàn)在公司想要注銷,但是賬上的應(yīng)收應(yīng)付,尤其預(yù)收金額很大,有三百多萬,我在網(wǎng)上有查到說可以把債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給正常經(jīng)營的公司,我想請問下1.我們還有其他正常經(jīng)營的公司,可以這樣操作嗎?2.這樣操作在公司注銷前做準(zhǔn)備工作的時候債權(quán)債務(wù)賬務(wù)怎么做?3.這么處理的時候提交的審計清算報告是要出具哪一種?有什么要求?4.債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給正常經(jīng)營的公司需要債權(quán)債務(wù)人簽訂什么通知書才可以嗎?5.稅局注銷的時候這塊是不是只關(guān)注清算審計報告就可以?
老師,我們公司是做線上教育的,用戶通過app進行付款,現(xiàn)在公司想要注銷,但是賬上的應(yīng)收應(yīng)付,尤其預(yù)收金額很大,有三百多萬,我在網(wǎng)上有查到說可以把債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給正常經(jīng)營的公司,我想請問下1.我們還有其他正常經(jīng)營的公司,可以這樣操作嗎?2.這樣操作在公司注銷前做準(zhǔn)備工作的時候債權(quán)債務(wù)賬務(wù)怎么做?3.這么處理的時候提交的審計清算報告是要出具哪一種?有什么要求?4.債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)給正常經(jīng)營的公司需要債權(quán)債務(wù)人簽訂什么通知書才可以嗎?5.稅局注銷的時候這塊是不是只關(guān)注清算審計報告就可以?
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
就是賬上有一個其他應(yīng)收,其他應(yīng)付還沒有清掉,但實際都是收不回來也不會還的。這個我想著這兩個不同股東,也不同科目,能不能直接對沖,然后我把銀行剩余的34元轉(zhuǎn)還給股東?可以這么處理嗎?銀行的款是不是一定要清掉,還是可以留這34元,然后1月的我不做賬了,直接注銷
這個是需要清掉的,你好
那這兩個往來款可以對沖嗎?
也就是說不歸還了是嗎
不歸還,也收不回了
那就可以對沖的了
不是同個股東也可以這樣對沖嗎?
是可以的這個,你好