同學(xué)只要能查到就可以,同學(xué)
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購(gòu)買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購(gòu)買方,本月購(gòu)買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
請(qǐng)問一下老師,我們公司上個(gè)月銷售一批貨物出去價(jià)稅合計(jì)52000已經(jīng)開票了,這個(gè)月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對(duì)方上個(gè)月那張52000元的票在勾選平臺(tái)上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)事,就是我們是銷售方,然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開具了專票,這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對(duì)方還沒有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬?gòu)買方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購(gòu)買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票賽?
老師 你好 請(qǐng)教一下,我是銷售方,有張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票是在稅控盤上開的,開具以后我不小心在稅務(wù)平臺(tái)上紅沖了,次月我又用盤撤銷了,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票購(gòu)買方還能正常使用嗎?勾選嗎?
老師您好,我是銷售方,我給購(gòu)買方開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,然后我現(xiàn)在想著把這張發(fā)票給紅沖,但是從那個(gè)紅沖模塊就是找不著這張發(fā)票了,是不是說明對(duì)方已經(jīng)勾選了?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫(kù),還用原始憑證嗎
其他債券投資的減值準(zhǔn)備為什么不影響賬面?
老師,24年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒開,大概1000多元,需要匯算調(diào)增么
老師好。請(qǐng)問,商貿(mào)公司,比如商家實(shí)際給我開500張建筑模板,我得開出去500張,但是實(shí)際我要達(dá)到稅負(fù)是2-5的話,那么肯定得是銷售額大于進(jìn)項(xiàng)額的,加上利潤(rùn)肯定也不夠稅負(fù)的,那么不就得多開銷售額。不就得多開張數(shù)嗎,這樣可以嗎 不可以的話,這種得怎么開票,既要數(shù)量一致,還要達(dá)到稅負(fù)
國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料,公司自己加工賣到國(guó)外,這個(gè)是屬于一般貿(mào)易嗎適用免抵退稅,直接買進(jìn)賣出是免退稅也是一般貿(mào)易嗎?
企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù),國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料賣到國(guó)外,國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料加工后賣到國(guó)外,那么出口退稅這塊,銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎?
請(qǐng)問老師,材料入庫(kù),假如3月5號(hào)入了40噸,3月10號(hào)又來了50噸,3月末都沒有開發(fā)票,3月末暫估了40噸,4月收到發(fā)票時(shí)是90噸,那入庫(kù)單怎么開?(3月已經(jīng)開了40噸的入庫(kù)單,)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75000借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本65000貸庫(kù)存商品65000