全電發(fā)票查詢里面,你找到這個發(fā)票,你看下詳情勾沒勾選,在這里面都會顯示。
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購買方,本月購買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
收到一張對方開給我公司的增值稅專票,在我方還沒有勾選抵扣的前提下,對方能把這張發(fā)票紅沖么?而且是在我方毫不知情的情況下,對方把這張發(fā)票紅沖了。
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
公司開了一張全電增值稅專用發(fā)票給對方開錯了后面就紅沖了,現(xiàn)在對方說查不到我方開具的紅沖全電發(fā)票是什么原因
老師 我方銷售方開錯發(fā)票 且跨月了 現(xiàn)在對方未抵扣也已經(jīng)取回那張錯票 現(xiàn)在我開好了紅沖的票 那之前那張錯票和這個開的紅沖的票是不是都不用給對方
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報表里面,是哪幾項相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),填報所得稅年報時需要調(diào)增,得怎么填報?
那如果顯示已經(jīng)被勾選的話,我應(yīng)該怎么紅沖呀?老師
你們單位開紅字確認(rèn)單,發(fā)給對方。對方確認(rèn)之后,你才能開負(fù)數(shù)發(fā)票。
或者是購買方給你開紅字確認(rèn)單,然后你們再開負(fù)數(shù)發(fā)票
我們單位怎么開紅字確認(rèn)單?
功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】。 錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。在頁面點擊【選擇】,將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動帶入到頁面,選擇沖紅原因,點擊【提交】按鈕。點擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開具界面,再點擊 【開具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開具。
我已經(jīng)錄入信息之后,紅字信息確認(rèn)單錄入,錄入之后點擊查詢,然后什么都帶不出來呢,為什么?
那就是對方?jīng)]有勾選已經(jīng)該是已經(jīng)開出來了