你好;? 不用; 彌補虧損不單獨做分錄哈? ?
老師您好!公司在今年匯算清繳時調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,等于調(diào)減了企業(yè)虧損,現(xiàn)在企業(yè)還是虧損狀態(tài),我想請問,我的稅務(wù)申報表上的未分配利潤負數(shù)要比匯算清繳實際調(diào)整后的數(shù)據(jù)多,我是否需要調(diào)整,怎樣調(diào)整?謝謝
老師你好,就是我調(diào)整了跨年度21年的賬,通過利潤分配…未分配利潤調(diào)整的,未分配利潤之前是虧損的,現(xiàn)在調(diào)整后是33.2萬,盈利了…,那我匯算清繳的時候要不要補交所得稅
所得稅年報: 小規(guī)模納稅人,2020年利潤總額為-19698.91虧損, 2021年凈利潤16228.1,所得稅年報調(diào)增業(yè)務(wù)招待費500元,納稅調(diào)整后所得為16728.1,彌補2020年虧損后為2970.81,這是所得稅年報表數(shù)據(jù)。 賬上未分配利潤是3470.81。 請問老師,對于這兩處的500元差異,我都需要調(diào)整哪里?財務(wù)報表、財務(wù)賬?
老師,我2020年賬上未分配利潤借方531242.67元,2020匯算清繳調(diào)整以后是虧損351594.81,調(diào)整的差額我需要做賬務(wù)處理嗎?我賬上的未分配利潤實際沒有虧損這么多
您好老師,利潤虧損很多,我就把暫估入庫在納稅調(diào)整表調(diào)增了,這樣就達到利潤虧損少,那請問匯算清繳中調(diào)的這筆我的入賬分錄是借:應(yīng)付賬款-暫估入庫:貸利潤分配-未分配利潤嗎?
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做啊?
經(jīng)過2021年匯算清繳,可彌補以后年度虧損16萬,2022年我的利潤表虧損是12萬,但是資產(chǎn)負債表里總的虧損是80來萬,這樣也沒關(guān)系的嗎?
你好;? 你按照彌補虧損后的數(shù)據(jù) ;如果盈利了 來計算所得稅計提;? 虧損了不單獨做分錄??
好的,那就是數(shù)據(jù)不一致沒關(guān)系?
你好;? ? 這個不影響的; 不影響的??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??