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老師這題怎么做呀?寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄

老師這題怎么做呀?寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
2023-01-10 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 15:46

同學(xué)你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2200 貸:庫(kù)存商品2200 借:合同資產(chǎn)4520 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 合同負(fù)債1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)520

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:49

借:合同資產(chǎn)4520 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3400 合同負(fù)債 50*12=600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)520

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:49

支付維護(hù)費(fèi) 借:合同負(fù)債 50 貸:銀行存款 50 請(qǐng)參考,希望能幫助到你,祝你生活愉快

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快賬用戶5576 追問(wèn) 2023-01-10 15:54

老師,他這題的增值稅稅率13%,加了這個(gè)條件,這題的金額還是向您寫(xiě)的那樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:55

是的,增值稅金額 4000*0.13=520 請(qǐng)參考

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同學(xué)你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2200 貸:庫(kù)存商品2200 借:合同資產(chǎn)4520 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000 合同負(fù)債1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)520
2023-01-10
同學(xué)您好, 1、2015年4月1日, 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資? ? 95.9? ?【(4-0.2)*25%2B0.9】 ? ? ? ?應(yīng)收股利? ?5? ?(0.2*25) ? ?貸:銀行存款? ?100.9 2、2015年4月28日, 借:銀行存款? ?5 ? ?貸:應(yīng)收股利? ?5 3、成本法下不做會(huì)計(jì)處理 4、2016年3月10日, 借:應(yīng)收股利? ?50? ?(2*25) ? ?貸:投資收益? ?50 5、2016年3月31日, 借:銀行存款? ?50 ? ?貸:應(yīng)收股利? ?50 6、成本法下不做會(huì)計(jì)處理 7、2018年2月28日, 借:銀行存款? ?25? ?(1*25) ? ?貸:投資收益? ?25
2021-12-28
好了嗎?老師
2022-09-21
你好同學(xué) 2019年 借,信用減值損失3800*5%=190 貸,壞賬準(zhǔn)備190
2022-08-20
1借在途物資60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額7800 貸應(yīng)付票據(jù)67800
2022-06-15
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