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老師你好!這道題的會計分錄怎么寫呀

老師你好!這道題的會計分錄怎么寫呀
2022-06-15 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-15 21:08

1借在途物資60000 應交稅費應交增值稅進項稅額7800 貸應付票據(jù)67800

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齊紅老師 解答 2022-06-15 21:09

2借長期股權(quán)投資463300 貸主營業(yè)務收入410000 應交稅費應交增值稅銷項稅53300

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-15 21:09

借主營業(yè)務成本348500 貸庫存商品348500

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1借在途物資60000 應交稅費應交增值稅進項稅額7800 貸應付票據(jù)67800
2022-06-15
你好,同學。 借,應付賬款 1500 貸,固定資產(chǎn)清理 650 庫存商品 500 應付賬款 債務重組 160 其他收益 190
2020-09-12
好了嗎?老師
2022-09-21
你好同學,對凈利潤的調(diào)整是存在差異的時候才需要調(diào)整,但是當存在利息的時候,一方確認的是利息收入,一方確認的是利息費用,均屬于損益類的,所以無需調(diào)整。 借:應收利息 貸 :投資收益 借:財務費用 貸:應付利息 綜上所述,是沒有差異的。
2021-05-01
同學你好 平臺規(guī)則一題一問
2021-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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