你好,發(fā)票管理里面有一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票開具,根據(jù)上面的提示,輸入之前藍(lán)色發(fā)票號(hào)碼代碼就可以的。
老師,銷售方開具紅沖發(fā)票,去年的,直接在開票系統(tǒng)里面開嗎?購方還要操作嗎?
請問老師以前月份稅控系統(tǒng)開的紙質(zhì)版增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票,現(xiàn)在想紅沖,可以開全電發(fā)票做紅沖嗎?怎么操作呢?我們是上海開始使用全電發(fā)票。
2022年12月開具的電子發(fā)票,現(xiàn)在想到?jīng)_紅,在開票系統(tǒng)要怎么操作
我在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開的電子普通發(fā)票想要沖紅,都是電子票已全部用完,之后是在電子稅務(wù)局開全電發(fā)票,請問怎么樣才可以沖紅?
你好,老師,2022年開了30000的普通發(fā)票。現(xiàn)在2024年1月產(chǎn)生了退費(fèi)3000元?,F(xiàn)在發(fā)票要紅沖怎么操作呢,是全電發(fā)票來的
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時(shí)出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
這個(gè)發(fā)票,跨年又跨月,也是這樣沖紅嗎?
可以的,可以的,試一下的。