借管理費(fèi)用、辦公費(fèi),貸銀行存款。 如果需要抵扣,可以全額抵扣增值稅的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師好,請(qǐng)問(wèn)收到的航天信息的金稅盤160元和金稅盤維護(hù)費(fèi)280元,一共440元,都是開(kāi)的專用發(fā)票,我問(wèn)一下因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用都是可以抵扣的,分錄怎么做?
老師,我們這個(gè)月沒(méi)有抵扣航天信息開(kāi)給我們的280元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,如果后期我們抵扣的時(shí)候,分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅額 貸:管理費(fèi)用紅字
老師好,我這個(gè)月交了280的稅盤服務(wù)費(fèi),開(kāi)的是6個(gè)點(diǎn)的普票,跟我說(shuō)可以全額抵扣,為什么我在勾選認(rèn)證里面沒(méi)看到航天信息開(kāi)給我的發(fā)票呢?抵扣的是增值稅嗎?
老師,你好。那個(gè)航天信息開(kāi)票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),那280元怎么做分錄,還是免稅的?在哪個(gè)科目呢?
老師您好,公司沒(méi)有銷售開(kāi)發(fā)票,航天稅控盤服務(wù)費(fèi)280元怎么做分錄,科目里沒(méi)有 應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳增值稅(減免稅款),怎么做帳
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對(duì)預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會(huì)按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對(duì)嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過(guò)了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯(cuò)了一個(gè)月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個(gè)稅只申報(bào)了10月份屬期在11月,后續(xù)沒(méi)有再申報(bào)個(gè)稅了,也不存在社保問(wèn)題但是個(gè)稅申報(bào)沒(méi)有錯(cuò)誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報(bào)關(guān)單只有cif價(jià)和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個(gè)保費(fèi)?
老師 我在稅務(wù)官網(wǎng)把別人開(kāi)給我們的發(fā)票點(diǎn)下入賬 發(fā)票的開(kāi)票時(shí)間是20號(hào) 我入賬時(shí)間點(diǎn)成8號(hào)了 這個(gè)有什么影響
老師,我23年匯算清繳有所得稅可退的,我一直沒(méi)退,這個(gè)金額也沒(méi)做帳務(wù)處理,現(xiàn)在24年匯算清繳有補(bǔ)交所得稅的,然后我把以前的抵扣掉了,再補(bǔ)交了一部分,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
新辦企業(yè)投資總額這里怎么寫
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)2024年的年報(bào),固定資產(chǎn)折舊是259821.8元,我們?nèi)ツ旯潭ㄙY產(chǎn)154383.22元,我們?nèi)ツ甑墓潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年報(bào)的固定資產(chǎn)怎么填了?我弄了好久都沒(méi)有填對(duì)
認(rèn)繳時(shí)間填的是24年,那工商年檢的時(shí)間也要填這個(gè)時(shí)間嗎?
23年投資其他企業(yè),投資款做的其他應(yīng)收款,25年投資的企業(yè)注銷,退回一部分,剩余不退的錢怎么做賬
公司購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品,科目該怎么掛?
是需要抵稅的,直接做下面那個(gè)就行了對(duì)吧?
對(duì)的,是的,是這么做的