你好 是不是沒有計(jì)提 呢? ?借應(yīng)付工資,貸應(yīng)交個(gè)稅?
建筑企業(yè)異地預(yù)交稅款核定個(gè)人所得稅,怎么做分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 這樣做的分錄,個(gè)人所得稅明細(xì)賬借方一直有余額怎么辦?
請(qǐng)問老師,企業(yè)異地預(yù)繳稅款的企業(yè)所得稅分錄用不用結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用 我是這樣做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 還需不需要做這一步借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅沒計(jì)提,這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎?計(jì)提時(shí) 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 這樣寫對(duì)嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納個(gè)稅時(shí), 計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 那么這所得稅費(fèi)用是在年底結(jié)轉(zhuǎn)在應(yīng)付利潤科目嗎?
請(qǐng)問建筑業(yè)一般人,有預(yù)繳增值稅和預(yù)繳個(gè)稅預(yù)繳企業(yè)所得稅等,沒有計(jì)提,直接:借:預(yù)繳企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。所以借方的余額年底需要怎么操作一下呢,要結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用下嗎?
老師,你好!請(qǐng)問一般內(nèi)資非上市企業(yè),分紅前先彌補(bǔ)以前年度虧損、計(jì)提了10%的法定盈余公積,那剩余的未分配利潤是不是就是屬于可供投資者分配的利潤了?
咨詢一下,公司承接了個(gè)政府采購項(xiàng)目,實(shí)驗(yàn)室采購項(xiàng)目,這種采購進(jìn)來的東西是做到庫存商品里面嗎?
去年有兩筆發(fā)票,給銷售員開過之后過了幾個(gè)月他忘了,導(dǎo)致重復(fù)開票了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?怎么做賬,謝謝
老師 請(qǐng)問一下 如果我月底收到 繳費(fèi)通知單 本月的水電費(fèi) 一定要按日期記賬憑證嗎 還是月底之前 記賬應(yīng)付賬款就行
老師,問下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入也算主營業(yè)務(wù)收入嗎?
你好,請(qǐng)問云開票產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)上月計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)金支付了,然后沒有抵減增值稅應(yīng)納稅額,下月申報(bào)的時(shí)候可以抵減嗎
請(qǐng)問新版代開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票會(huì)顯示,或者看得出來應(yīng)稅服務(wù)地選擇了哪里嗎
老師,公司在銀行貸款,銀行開具利益發(fā)票,為什么金額和賬上沒有不一致,老是少開
廚房設(shè)備折舊的殘值率是多少
老師,所得稅匯算申報(bào)表里個(gè)稅的金額要交嗎
建筑業(yè)的增值稅預(yù)繳稅,按2%預(yù)繳的增值稅,其一起預(yù)繳的個(gè)稅,也要走應(yīng)付工資計(jì)提嗎老師?
你好 是的是這樣 看上面分錄?
老師,有的人說要把預(yù)繳個(gè)稅,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,到底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,您能給我列一個(gè)正確 的嗎,
你好?應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅? ?這個(gè)對(duì)? 我上面回復(fù)你的也是這樣?
老師,那預(yù)繳的企業(yè)所得稅呢,交的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候走哪個(gè)科目 ?是所得稅費(fèi)用還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅呢?
你預(yù)交的是企業(yè)所得稅明細(xì),就是企業(yè)所得稅。根據(jù)你預(yù)交稅款情況決定。
你前面問的是個(gè)人所得稅預(yù)交。所以明細(xì)是個(gè)人所得稅。
跟沒說一樣啊,到底結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
我問的是結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
個(gè)人所得稅用應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅這個(gè)科目。
你是兩個(gè)問題呀,你后面又問的預(yù)交企業(yè)所得稅,你到底問哪一個(gè)?
為了挖坑來。還是什么意?還是什么意思?我已經(jīng)明確說了預(yù)交。還是什么意思?我已經(jīng)明確說了,預(yù)交個(gè)稅用應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)人所得稅。
這都是一起交的,不是兩個(gè)問題,外地預(yù)繳稅所有的稅都是一起交的啊,不是分開交的。而且如果結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 借方 ,那這里的借方余額怎么處理啊
借應(yīng)付工資,貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅? 第一問我就回過了?