未支付的掛應(yīng)付賬款就是
老師你好請教你個問題,我公司是被掛靠,收到掛靠方申請的工程款,比如說我這次開票15000元收到15000元扣掉管理費,還有14000,我是不是按材料60%,人工30%,機械5%,其他5%,叫掛靠方開合理的,真實的發(fā)票過來呢,在把款轉(zhuǎn)給他們
老師,建筑公司,我們是被掛靠方,我想問下對方讓我們代付材料款,我們開票,除了扣掉管理費用,稅金要扣除哪些稅金稅率之后的錢付給他們,100萬元舉例,請老師把計算過程寫出來
老師 1、公司掛靠,采購款打入被掛靠方賬戶,由被掛靠方付款,發(fā)票開被掛靠方,如何做賬? 2、同上,采購款是自家付的,但發(fā)票開的是被掛靠方,又如何做賬? 3、收到被掛靠方的了工程款,并扣除了稅金及管理費(無發(fā)票),應(yīng)該怎么做賬啊[捂臉]
我們屬于掛靠別人的單位承接的工程,現(xiàn)工程款到了一部分,被掛靠單位扣除管理費,開票稅金(我們有提供進項票但不夠自己承擔(dān)),還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請問我們方應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?扣除的各項費用應(yīng)該計入什么科目?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師抖音平臺的收入究竟記哪里,我看之前會計咋記的是應(yīng)收賬款,究竟記應(yīng)收賬款還是貨幣資金還是其他應(yīng)收款
個人所得稅代扣代繳,申報4月個稅在另外一臺電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計稅顯示不出該員工信息,為什么?
學(xué)堂示統(tǒng)的表格在那里?
你好老師 我是個人獨資企業(yè) 比如手下有1個員工 我給他發(fā)工資 發(fā)10000 扣除子女教育費4000 贍養(yǎng)老人3000 這樣就不需要給他交個人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤錢怎么拿出來呢 是以什么名義拿出來 需要交多少稅呢
老師,我今天找領(lǐng)導(dǎo)他說讓我寫個兼職申請,就是他單方解除勞動合同,賠償我一個月的工資,這個我敢寫不,又怎么寫呢
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎
老師?,F(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30是什么意思啊
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負債表和利潤表,這個指標(biāo)要符合什么要求,比如資產(chǎn)負債率太高是不是不行
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負債表和利潤表,這個指標(biāo)要符合什么要求
財務(wù)報表中資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費是負數(shù),但是去銀行貸款讓把負數(shù)調(diào)整,怎么調(diào)