你好,是什么原因?qū)е卵a(bǔ)交的增值稅 所得稅? 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款

老師,公司在2022年3月查賬要補(bǔ)開2020年未開票收入20萬,也在2022年3月補(bǔ)交了相應(yīng)的增值稅和附加稅,還有企業(yè)所得稅,請問發(fā)生的這些業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師,2022年補(bǔ)繳納2021年的增值稅和附加稅,在2022年怎么入賬
老師我想問一下,2022年補(bǔ)繳20年的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做賬?
2023年補(bǔ)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳1萬元,稅在2023年補(bǔ)了,請問怎么做賬
老師,2023年5月做了2022年度的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳了5000元的稅款,請問一下該怎樣做賬務(wù)處理???
出口美金報(bào)關(guān)價(jià),和開票的人民幣價(jià)格,滿足什么關(guān)系時(shí)比較合理的
老師,因?yàn)樯绫;鶖?shù)公司補(bǔ)繳的社保,怎么記賬?補(bǔ)繳的屬于個(gè)人和公司部分。
請問福利費(fèi)怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,是個(gè)運(yùn)河杯的獎(jiǎng)金,我們是被掛靠方,現(xiàn)在要給掛靠方這個(gè)獎(jiǎng)金,掛靠方要開發(fā)票嗎
老師你好!今天是第3季度的所得稅的申報(bào),三季度不交,第4季度再交所得稅,這樣可行嗎?會(huì)產(chǎn)生預(yù)警嗎?老師指導(dǎo)一下。
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護(hù)服務(wù),各項(xiàng)金額沒有單獨(dú)列,這份合同開發(fā)票時(shí),商品和服務(wù)稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
老師,充貨車電費(fèi)記入什么科目?
合同總金額為10000.00元,合同中服務(wù)內(nèi)容為調(diào)試、維修、維護(hù)服務(wù),各項(xiàng)金額沒有單獨(dú)列,這份合同開發(fā)票時(shí),商品和服務(wù)稅收分類編碼為202,這種情況下要不要交印花稅?
公司賣車,車輛原值1569436.28元,累計(jì)折舊993976.26元,車輛凈值575460.02元,當(dāng)月按照凈值核定銷售價(jià)格申報(bào)了增值稅無票收入,公司是增值稅小規(guī)模納稅人,產(chǎn)生了增值稅5754.6元,城市維護(hù)建設(shè)稅86.32元,地方教育附加57.55元,那處理這個(gè)車的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?
是啊,現(xiàn)在申報(bào)就顯示異常了,就百分之三的專票也是按百分之一在算稅,我就要手工修改了,不然就稅不對了,這個(gè)怎么處理,強(qiáng)制申報(bào)嗎?


因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)核對有收入,少做,讓我們?nèi)パa(bǔ)申報(bào)收入,然后補(bǔ)增值稅和企業(yè)所得稅
你好,是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的增值稅??
小規(guī)模納稅人
你好,補(bǔ)做收入 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款?
好的謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。