你好同學,你就按23年的稅率開吧
老師 我們是建筑企業(yè),2022年8月份買了個二手車,對方是個人,開的普票,現(xiàn)在12月份要對外出售,是開多少的稅率呢當時買的時候是普票,我們并未抵扣稅款啊
老師,就是我們年終獎要這個月發(fā),,但是屬于2022年成本,發(fā)多少不清楚,我可以先暫估一個數(shù),匯算清繳時候在把數(shù)據(jù)補上去,如果暫估多了,我在調(diào)增企業(yè)所得稅,但是涉及到他們各自個人所得稅,我可以在發(fā)年終獎時候當月按全年一次性獎金報稅嗎,如果可以的話,他算2022年,還是2023年
老師,我們是典當行業(yè),2022年客戶的當物,典當六個月2022.8-2023.1,我們是2023年1月一次性開票,那我稅率要按什么時候的來啊,22年還是23年的
老師,我們是典當行業(yè),2022年客戶的當物,典當六個月2022.8-2023.1,我們是2023年1月一次性開票,那我稅率要按什么時候的來啊,22年還是23年的
我們是一家物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,收取的物業(yè)費我是按月確認收入,當月應(yīng)交未交的做的應(yīng)收,那有些客戶要開票,有些客戶只要收據(jù)就行,那對于開票部分的客戶若繳納的一年物業(yè)費,是怎么做賬呢?
老師,個體戶,足療店,查賬征收,入賬的成本和收入原始單據(jù)需要哪種類型呢?
請問,我公司有員工離職需要停社保,怎么辦?另外其他員工的社保正常交,應(yīng)在哪里交。因為我這個月剛上崗,不會操作麻煩老師講講詳細流程。
老師虧損的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤借方,我第二年應(yīng)納稅所得額是正數(shù)20000,交了稅之后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的貸方,借貸相抵不就是稅后補虧嗎
老師,我們公司因為客戶停產(chǎn)需退貨,運費讓我們先墊付后續(xù)再給我們。這樣子行嗎?對方要我們開票給他才給錢。我們開票的話也只能是銷售貨物發(fā)票還是13個點的。這樣子不是我們虧了嗎?不可以他們做營業(yè)外支出嗎?我們付運輸公司運費對方開票肯定是給我們了。
老師,你好,取得這樣的發(fā)票,怎么入賬?有扣除比例嗎?
老師,審理期限是什么意思
老師,我們公司剛開業(yè),買了兩臺電視,老板自己買的,也沒有給我什么票啊什么的,也沒有說拿來報銷。那我要不要問他,這兩臺算不算公司的資產(chǎn)。
老師,經(jīng)銷商是啥意思?我們在新疆烏魯木齊市,是一個國企叉車的經(jīng)銷商,我就不明白經(jīng)銷商是啥?
往企業(yè)存款是寫備用金還是寫借款,以后這筆錢不交稅
老師 只出租設(shè)備交干租 還有呢?
實際應(yīng)該按哪年的稅率開
實際你22年發(fā)生的業(yè)務(wù)就按22年稅率開,23年發(fā)生的業(yè)務(wù)就按23年稅率開
那我是小規(guī)模納稅人,23年實行了新政策,稅率和22年不一樣,我也是可以按22年稅率開的是嗎
22年發(fā)生的業(yè)務(wù)可以按22年稅率開,開票前先聯(lián)系12366電話確認
那23年應(yīng)該按什么稅率開票
學員你好 小規(guī)模稅率全部是3%, 一般納稅人活當利息收入是6%, 絕當物品增值稅率是13%
不是啊,小規(guī)模納稅人今天不是出新政策了嘛,而且去年也是開免稅
普票今年和去年都是免稅的,有些地方今年普票是1%稅率
政策上我沒有看按地方來分啊,只是按金額,主要金額是看交不交稅,那開票稅率呢
您好同學,按1%稅率開票吧,普票也要收稅
??????2023年小規(guī)模納稅人新政解讀: 1、專票或普票都按1%開票。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅。 3、季度不超過30萬,專票部分1%征稅,普票部分減免。 2023年1-12月
季度不超過30萬普票開1%部分可以減免