你好,你開(kāi)的是免稅的稅率,這個(gè)不用做應(yīng)交稅費(fèi),也不用結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的。
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),所以免征增值稅,那這個(gè)增值稅免征的要放在營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師小規(guī)模納稅人免征增值稅是要記入營(yíng)業(yè)外收入嗎?是按這個(gè)紅框這個(gè)金額記嗎?
小規(guī)模納稅人減免的增值稅稅額,賬務(wù)處理是記入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,季度不含稅銷(xiāo)售收入不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)免征的增值稅(營(yíng)業(yè)外收入)是按1%還是3%的?
老師,你好,想問(wèn)下您小規(guī)模納稅人免征增值稅的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)免征增值稅金額還用交企業(yè)所得稅嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷(xiāo)售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買(mǎi)別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,發(fā)生限定性費(fèi)用怎么做分錄
快遞費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在采購(gòu)?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
哪個(gè)才是要做營(yíng)業(yè)外收入?
如果你開(kāi)著是帶稅率的發(fā)票 免增值稅的,這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
這里寫(xiě)著要呢,
好,不用的,如果你做的話(huà),你開(kāi)了200萬(wàn)的發(fā)票,你賬上怎么做的,第12欄填寫(xiě)200萬(wàn)吧,你填寫(xiě)其他的保存不了的,你的所得稅營(yíng)業(yè)收入也是填寫(xiě)200萬(wàn)吧,那你收到了200萬(wàn)的錢(qián) 借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn) 再加上應(yīng)交稅費(fèi)的話(huà),這個(gè)借貸不平。
老師的意思是,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票比如含稅101元,稅率為1%的話(huà),借銀行存款101,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅1,,如果開(kāi)出來(lái)的發(fā)票稅率是0(免稅),就借銀行存款101,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入101,是這樣理解嗎?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思,是這么做的。
那我有未開(kāi)票收入呢?總共收款48000元,這個(gè)是做借銀行存款48000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入48000,對(duì)嗎
你好對(duì)的,是的,是這么做的
那是因?yàn)楝F(xiàn)在稅率是0對(duì)吧,但4月之前稅率是多少
這個(gè)是記應(yīng)交稅金-減免稅,還是應(yīng)交稅金-未交增值稅
4月份之前稅率是1%的。
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。小規(guī)模的增值稅就用這一個(gè)科目。