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老師小規(guī)模納稅人免征增值稅是要記入營(yíng)業(yè)外收入嗎?是按這個(gè)紅框這個(gè)金額記嗎?

老師小規(guī)模納稅人免征增值稅是要記入營(yíng)業(yè)外收入嗎?是按這個(gè)紅框這個(gè)金額記嗎?
2023-01-09 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-09 22:03

你好,你開(kāi)的是免稅的稅率,這個(gè)不用做應(yīng)交稅費(fèi),也不用結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的。

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快賬用戶(hù)7144 追問(wèn) 2023-01-09 22:09

哪個(gè)才是要做營(yíng)業(yè)外收入?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 22:11

如果你開(kāi)著是帶稅率的發(fā)票 免增值稅的,這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。

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快賬用戶(hù)7144 追問(wèn) 2023-01-09 22:16

這里寫(xiě)著要呢,

這里寫(xiě)著要呢,
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齊紅老師 解答 2023-01-09 22:19

好,不用的,如果你做的話(huà),你開(kāi)了200萬(wàn)的發(fā)票,你賬上怎么做的,第12欄填寫(xiě)200萬(wàn)吧,你填寫(xiě)其他的保存不了的,你的所得稅營(yíng)業(yè)收入也是填寫(xiě)200萬(wàn)吧,那你收到了200萬(wàn)的錢(qián) 借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn) 再加上應(yīng)交稅費(fèi)的話(huà),這個(gè)借貸不平。

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快賬用戶(hù)7144 追問(wèn) 2023-01-09 22:28

老師的意思是,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票比如含稅101元,稅率為1%的話(huà),借銀行存款101,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅1,,如果開(kāi)出來(lái)的發(fā)票稅率是0(免稅),就借銀行存款101,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入101,是這樣理解嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 22:29

對(duì)的,是的,是這個(gè)意思,是這么做的。

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快賬用戶(hù)7144 追問(wèn) 2023-01-09 22:35

那我有未開(kāi)票收入呢?總共收款48000元,這個(gè)是做借銀行存款48000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入48000,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-09 22:37

你好對(duì)的,是的,是這么做的

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快賬用戶(hù)7144 追問(wèn) 2023-01-09 22:55

那是因?yàn)楝F(xiàn)在稅率是0對(duì)吧,但4月之前稅率是多少

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快賬用戶(hù)7144 追問(wèn) 2023-01-09 23:05

這個(gè)是記應(yīng)交稅金-減免稅,還是應(yīng)交稅金-未交增值稅

這個(gè)是記應(yīng)交稅金-減免稅,還是應(yīng)交稅金-未交增值稅
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齊紅老師 解答 2023-01-09 23:22

4月份之前稅率是1%的。

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齊紅老師 解答 2023-01-09 23:22

應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。小規(guī)模的增值稅就用這一個(gè)科目。

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你好,你開(kāi)的是免稅的稅率,這個(gè)不用做應(yīng)交稅費(fèi),也不用結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的。
2023-01-09
小規(guī)模納稅人普票免稅,不要計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)
2022-07-13
你好 直接按1%入賬 不交所得稅??
2021-06-03
對(duì)的是的,需要交所得稅
2025-01-10
對(duì)的,是的,是這么做的
2023-07-02
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