你好 是的。季度不超過45萬普票是免增值稅的
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒有達到起征點,所以免征增值稅,那這個增值稅免征的要放在營業(yè)外收入嗎?
老師,請問小規(guī)模增值稅未達起征點,減免的增值稅是計營業(yè)外收入嗎
提問:小規(guī)模納稅人季度沒達到起征點免增值稅是借:應交稅費-增值稅貸:營業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點減免的增值稅放營業(yè)外收入后需納企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點減免的達不到起征點的減免增值稅稅額計入營業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報申報表?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
減免的稅額就計入營業(yè)外收入嗎?
是的。? 減免的增值稅計入營業(yè)外收入刦? ?
老師,現(xiàn)在疫情不是有增值稅優(yōu)惠稅率1%嗎?但是增值稅申報表上那個稅率還是3%?這個做賬以3%計算稅額還是1%?
?你好1. 是的? 2. 按1%繳納稅額 。 因為 下面有2%減征額的?
老師,那計入營業(yè)外收入之后又從營業(yè)外收入轉到哪里呀?這個增值稅免減免的稅額。
?你好? 月末了 借? ?營業(yè)外收入貸本年利潤??