同學(xué),你好 只能在付出去錢的同時(shí),盡可能獲取增值稅專用發(fā)票,但是這個(gè)服務(wù)行業(yè),一般進(jìn)項(xiàng)是很少的
老師。我們公司是做保潔服務(wù)的公司。給那新樓盤做開荒保潔。我們公司現(xiàn)在在不同樓盤各自有項(xiàng)目。我這塊做賬。需要把每個(gè)項(xiàng)目分開核算嗎? 另外我們保潔主要靠阿姨干活。那么每個(gè)月。公司管理人員和阿姨的工資計(jì)提的時(shí)候。阿姨的工資借方應(yīng)該計(jì)什么科目呢
老師就是我們物業(yè)公司注冊資本沒有到位呢,借法人的錢給保安保潔來發(fā)工資,沒有收入呢,一個(gè)月3w來的吧,總這樣是不不太好?還有保安保潔是人工成本,這部分人工資我該怎么計(jì)提呢?
老師,我們是物業(yè)公司,做保潔和保安外包,主要的成本是保潔和保安的工資,進(jìn)項(xiàng)票很少,怎么做增值稅的稅務(wù)籌劃呢
老師,我想問下,我們是物業(yè)公司,外派保潔保安,有一個(gè)甲方想要回扣,安排一個(gè)人的考勤,但是這個(gè)人又不能報(bào)個(gè)稅,我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我們公司是外派保潔保安到廠區(qū),員工是自己的員工,我們給員工發(fā)工資,各個(gè)項(xiàng)目上每個(gè)月會(huì)采購物資,這個(gè)物資的費(fèi)用是做主營業(yè)務(wù)成本,還是做費(fèi)用,做到什么費(fèi)用科目呢?員工的工資我做的是主營業(yè)務(wù)成本-項(xiàng)目A
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請(qǐng)問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
請(qǐng)問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對(duì)于多交的稅做了退稅申請(qǐng),這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄我怎么做啊?
各位老師大家好,這個(gè)公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個(gè)期初數(shù)據(jù)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝