你好,直接做勞務(wù)費(fèi)借銷(xiāo)售費(fèi)用或者是管理費(fèi)用,勞務(wù)費(fèi)貸銀行 正常做賬,但是抵扣不了所得稅的
老師,我們保安分公司,昨天有活動(dòng),是另一個(gè)分公司派來(lái)的人給我們幫的忙,那么他們這部分人的工資,住宿費(fèi),餐飲費(fèi),交通費(fèi),我應(yīng)該怎么入賬?這個(gè)分公司人員工資部分不給我們開(kāi)發(fā)票,那么這個(gè)工資我應(yīng)該怎么付?是需要給他們每一個(gè)人申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師:我想要問(wèn)一下,員工個(gè)人部分社保公司已經(jīng)對(duì)公賬戶(hù)扣繳了,但是員工已經(jīng)離職收不回來(lái)了,我想要問(wèn)一下,這個(gè)錢(qián)怎么做賬,可不可以做(借:營(yíng)業(yè)外收入。貸:其他應(yīng)收款)
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們是一個(gè)空調(diào)安裝公司,現(xiàn)在現(xiàn)金付給安裝工人維修費(fèi),但是這個(gè)錢(qián)需要后期在其他公司收回來(lái),我應(yīng)該怎樣做賬啊
老師就是我們物業(yè)公司注冊(cè)資本沒(méi)有到位呢,借法人的錢(qián)給保安保潔來(lái)發(fā)工資,沒(méi)有收入呢,一個(gè)月3w來(lái)的吧,總這樣是不不太好?還有保安保潔是人工成本,這部分人工資我該怎么計(jì)提呢?
老師,我想問(wèn)下,我們是物業(yè)公司,外派保潔保安,有一個(gè)甲方想要回扣,安排一個(gè)人的考勤,但是這個(gè)人又不能報(bào)個(gè)稅,我應(yīng)該怎么做賬呢
該題不是因子公司發(fā)行股份而被動(dòng)稀釋喪控需要成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法嗎?原本的長(zhǎng)期股權(quán)投資科目下的3000萬(wàn)為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)至權(quán)益法長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本科目下面呢?我的會(huì)計(jì)處理是借:長(zhǎng)投-成本3800萬(wàn),貸:長(zhǎng)投3000萬(wàn),投資收益80萬(wàn)。我這分錄處理注會(huì)會(huì)計(jì)考試是否有問(wèn)題呢?
你好老師,我想問(wèn)一下一個(gè)投資者向一家公司投資100萬(wàn)想占股38%,而另一個(gè)投資者投50萬(wàn)已經(jīng)占股20%,請(qǐng)問(wèn)老師這樣合理嗎?
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市顧客在超市里辦的購(gòu)物卡月底的收入和購(gòu)物卡怎么能區(qū)分開(kāi)
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市貨車(chē)為超市送貨修車(chē)加油等會(huì)計(jì)分錄怎么做
報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì),學(xué)歷這里進(jìn)行變更,沒(méi)有要求傳畢業(yè)證書(shū)的,這樣對(duì)嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市供應(yīng)商供貨的有100多家會(huì)計(jì)分錄一個(gè)一個(gè)的做庫(kù)存商品和營(yíng)業(yè)收入還是給他們合計(jì)一個(gè)總數(shù)一起會(huì)計(jì)分錄庫(kù)存商品和營(yíng)業(yè)收入
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的滅火器會(huì)計(jì)分錄怎么做
不是說(shuō)交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫(xiě)80,公允價(jià)值變動(dòng)的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來(lái)?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫(xiě)90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對(duì)24年的工資進(jìn)行更正嗎?
是不是類(lèi)似業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票所以不能稅前扣除么
你好,不是招待費(fèi),這個(gè)就是勞務(wù)費(fèi),只不過(guò)是他不讓申報(bào)個(gè)稅而已啊。
老師,實(shí)際上也沒(méi)有這個(gè)人,只是甲方的負(fù)責(zé)人,讓我們多做一個(gè)人的考勤,然后甲方會(huì)結(jié)算費(fèi)用給我們,我們?cè)俎D(zhuǎn)4000元的回扣給甲方下面的這個(gè)負(fù)責(zé)人
銀行做勞務(wù)費(fèi)就可以的,不用做招待費(fèi)。
老師,之前的會(huì)計(jì)做的銷(xiāo)售費(fèi)用-傭金可以么?這個(gè)有什么辦法可以稅前扣除呢,比如說(shuō)讓對(duì)方拿點(diǎn)餐費(fèi),交通費(fèi),是不是就可以稅前扣除一些呢,如果沒(méi)有票,是不是4000元都不能扣除,做到勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有票可以扣除么
好,可以的,可以找發(fā)票來(lái)代替,但是這種有風(fēng)險(xiǎn)。
就是說(shuō)回扣賬上可以做,但是全額不能稅前扣除是吧,需要做什么附件呢,避免說(shuō)是分紅?
你好,簽訂一個(gè)合同就可以的。
這個(gè)勞務(wù)合同不就行,而且他是你單位的股東嘛,如果不是股東的話(huà),他不可能做分紅的。