他有抵扣的項(xiàng)目嗎 沒有關(guān)系的 你也修改不了了 讓你們修改你們可定也不修改的吧
老師,1.請(qǐng)問(wèn)下離職員工本月發(fā)放了上月和本月得工資,申報(bào)個(gè)稅時(shí)如果累計(jì)申報(bào)劉需要繳納個(gè)稅,本來(lái)是不需要繳納的,應(yīng)該怎么處理呢?2.還有離職補(bǔ)貼需要寫什么文件當(dāng)做附件呢,申報(bào)個(gè)稅是單獨(dú)在離職補(bǔ)貼里面申報(bào)嗎
老師,我做賬務(wù)處理的時(shí)候,我按申報(bào)了多少個(gè)稅就計(jì)提了多少應(yīng)付職工薪酬,沒有按當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提,比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月,我申報(bào)了員工6月的收入,員工6月發(fā)的是5月工資,我做賬務(wù)處理的時(shí)候就直接在6月份計(jì)提5月的工資,然后又接著做了一筆發(fā)放,這樣做有問(wèn)題嗎,我 應(yīng)該如何調(diào)整回正確的
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 員工5月份入職, 在個(gè)稅系統(tǒng)里報(bào)送了員工入職時(shí)間為5月份, 5--8月工資已經(jīng)發(fā)放了,而且企業(yè)所得稅也按照這個(gè)已經(jīng)發(fā)放的工資來(lái)計(jì)算扣除的,但是5--8月沒有給這個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅(這個(gè)員工一個(gè)月有18000元的工資),只申報(bào)了9月份的工資,,,請(qǐng)問(wèn)一下老師,5--8月份工資怎么處理??可以在申報(bào)10月工資的時(shí)候 ,將5-8月份工資和10月工資合計(jì)一起申報(bào)嗎??
老師企業(yè)有名員工,一月工資4000多,二月工資8000多,三月4000多,加起來(lái)16000多,當(dāng)時(shí)1-3月個(gè)稅申報(bào)都按4000多申報(bào)的,員工3月離職了,沒有繳納個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)啊有隱患的,具體怎么處理?
老師問(wèn)下,一個(gè)員工上班到1月,保險(xiǎn)交到2月,申報(bào)個(gè)稅2月時(shí)候離職了。3月申報(bào)時(shí)候忘記有交保險(xiǎn),那么下月能不能在填寫在職,然后填寫下保險(xiǎn),工資是填寫多少的呢?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
老師,存貨的盤虧下,人為的原因需轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,那自然災(zāi)害需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好,個(gè)人代開機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,濕租,可以開建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)嗎?
老師你好小規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)是負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)匯算清繳啊
老師,現(xiàn)在跨區(qū)變更能辦遷出遷入嗎?
找供應(yīng)商開票要收稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)是另外打款,對(duì)公多少就開多少票,應(yīng)付賬款金額按對(duì)公金額沖減;還是把這個(gè)稅點(diǎn)錢從對(duì)公款里扣掉,雖然開票金額也是按對(duì)公金額開,但是應(yīng)付賬款沖減掉的金額是被扣稅點(diǎn)后的金額,哪個(gè)方法會(huì)相對(duì)劃算,有什么區(qū)別
品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)理放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用 還有工程部放管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用,1個(gè)主管和助理,5個(gè)技術(shù)員
臨時(shí)工,一個(gè)月付一次款,是叫對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票過(guò)來(lái)嗎?后對(duì)公再轉(zhuǎn)個(gè)人是這樣操作嗎?
視同銷售匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
就是正常的工資,3月員工就離職了,這件事要不要處理了?
需要的,如果沒有其他的扣除,他的累計(jì)扣除費(fèi)用是15,000需要正常交稅的
可她早就離職了??!
你們單位承擔(dān)個(gè)稅
人2022年3月就離職了,現(xiàn)在怎么處理?而且?guī)ゑR上就要交接出去了
那你之前怎么給他申報(bào)個(gè)稅的,我想問(wèn)一下。你之前申報(bào)了個(gè)稅,沒有支付嗎?
之前沒有,先不要糾結(jié)以前的事情了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理
現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)上,在這個(gè)月申報(bào)。
人已經(jīng)離職了,是不是把非正常人員變成正常人員,然后繳納個(gè)稅???可她還在別的地方有工作???
是啊 就是這么做的 你跟他個(gè)人說(shuō)下 之前沒有報(bào)個(gè)水 現(xiàn)在補(bǔ)上
我剛在個(gè)稅系統(tǒng)中測(cè)算過(guò)了,如果本月申報(bào)8000元,不需要交個(gè)稅的,那是不是就不申報(bào)了?
因?yàn)檎呙嫔媳驹麻_始就可以享受新的6萬(wàn)元的扣除標(biāo)準(zhǔn)的政策了
你還是沒有聽懂我的意思,需要申報(bào)不交個(gè)稅,要不你沒法抵扣所得稅,你自己決定就可以了。
可這本帳我都不做了,馬上就要交接出去了,這件事我還要不要幫她補(bǔ)申報(bào)了?
隨便你 你自己決定吧
我們是按照正規(guī)的回復(fù) 只是給你建議 不能決定你們的操作
那老師如果你是我你會(huì)怎么處理?
補(bǔ) 要不影響抵扣 所得稅 不管誰(shuí)來(lái)抵扣
還有,老師,如果交增值稅稅比申報(bào)表多了1分錢,借貸什么科目,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列示下
如果是一般納稅人,借營(yíng)業(yè)外支出其他貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅