借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,小規(guī)模的做這個(gè)。
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了,這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄?之前材料采購入庫時(shí),我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費(fèi)用)
老師請(qǐng)教一個(gè)問題 ?供應(yīng)商來我們公司娛樂消費(fèi) ,公司代付2720元下單開臺(tái)給供應(yīng)商消費(fèi),抵扣酒水貨款,怎么做賬呢? 收入沒有收到,抵減酒水貨款 月結(jié)付酒水的時(shí)候扣除, 這個(gè)怎么做賬呢?
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元,差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、
郭老師,我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了,譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元,差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢,就這樣抵了4萬,該怎么做賬呀?老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了,老板有兩個(gè)公司,老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理,給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等,但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù),有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司,1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票,但這筆款應(yīng)該是a公司的,我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬,但實(shí)際支付了60萬,有40萬元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了,現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對(duì)接,兩個(gè)公司是同一個(gè)老板,a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票20萬,供應(yīng)商把這筆錢轉(zhuǎn)給新公司,但這筆款應(yīng)該是a公司,相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司的),中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商100萬元但實(shí)際支付了60萬,供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,了,問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢如何做賬
老師您好,匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請(qǐng)問老師,紀(jì)委查公戶流水,是因?yàn)樯?,要查什么?/p>
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個(gè)公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理,這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
一個(gè)公司注冊(cè)資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個(gè)公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會(huì)和工商會(huì)怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對(duì)方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個(gè)需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費(fèi),國網(wǎng)把發(fā)票開給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過來,發(fā)票開給我們合適不?
會(huì)計(jì)制度里面的營業(yè)費(fèi)用就是銷售費(fèi)用吧
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對(duì)應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
我們那個(gè)平臺(tái)就是先買單才能開臺(tái)給那KTV才后臺(tái)平臺(tái)才能給客人消費(fèi)然后公司也是代付了2000多塊錢
那我是借主營業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款嗎?
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該做這個(gè)的。
還是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款2720呢?
借預(yù)付賬款,貸銀行存款2720,然后抵扣貨款的時(shí)候,借庫存商品,貸預(yù)付賬款 他來你單位消費(fèi),沒有支付貨款的,借預(yù)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
哇我還要做這么多步驟
對(duì)的,是的,是這么做的。