你好;? ? 不是的 ;? 比如你招待費(fèi)是100 ; 你 發(fā)生額的60% 是 60 ;? 你收入是1000元*千分之五 ; 那么 就是稅前扣除5元 ; 調(diào)增 95元哈?
老師,公司去年是負(fù)利潤(rùn)200多萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)是16萬(wàn),匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按發(fā)生額的60%,跟收入的千分之五最大數(shù)填嗎
老師,您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是營(yíng)業(yè)收入千分之五和實(shí)際發(fā)生額的60%取最小數(shù)嗎
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)取數(shù)是比較收入的千分之五和發(fā)生額的60%哪個(gè)小取數(shù)哪個(gè),是不是不管取收入的千分之五還是發(fā)生額的60%,匯算清繳都要調(diào)增40%的
老師好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額60%和收入的千分之五取小值來(lái)算,是吧
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過(guò)發(fā)生額的60%,不低于年收入的千分之五,請(qǐng)問(wèn)這收入是含稅還是不含稅的千分之五
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
就是說(shuō)要取數(shù)取了發(fā)生額的60%那個(gè)才會(huì)調(diào)增40%了對(duì)吧
你好;? ?不對(duì)哈 ; 要考慮收入千分之五的??
老師,我的意思是如果發(fā)生額的60%小于收入的千分之五,這種情況就取發(fā)生的的60%,這種情況下是匯算清繳調(diào)增40%的對(duì)吧
你好;? 是的;如果這樣就是調(diào)增 40%比例的金額的??
謝謝老師。明白啦
不客氣的; 幫到你就好; 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??