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老師,我們公司是外貿(mào)企業(yè),收外匯設(shè)置了兩個科目,一個是應(yīng)收賬款人民幣,一個是應(yīng)收賬款外幣,有些外匯收入直接入的人民幣賬戶,現(xiàn)在我想把人民幣賬戶的余額和外幣賬戶的合并,需要怎么做會計分錄

2023-01-09 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 16:16

你好,你可以吧外幣的應(yīng)收賬款余額按照匯率折算成人民幣,借應(yīng)收賬款-人民幣 貸應(yīng)收賬款-外幣。差額入財務(wù)費用-匯兌損益。

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快賬用戶9191 追問 2023-01-09 16:20

老師,是按照12月31日的匯率嗎,我是想把人民幣的余額合并到外幣賬戶上,也是同樣的道理是吧

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齊紅老師 解答 2023-01-09 16:25

同學(xué)你好,你說的沒錯是一樣的道理。可以按照你做賬的會計期間的月末匯率。

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你好,你可以吧外幣的應(yīng)收賬款余額按照匯率折算成人民幣,借應(yīng)收賬款-人民幣 貸應(yīng)收賬款-外幣。差額入財務(wù)費用-匯兌損益。
2023-01-09
那你收到那個錢就正常存款增加,同時相關(guān)的收入增加就可以了。如果說你支付出去的話,你就減少你的外幣存款就可以了呀,還有余額直接作為你的資產(chǎn)處理就可以了。匯兌差異直接放到財務(wù)費用。
2021-08-30
你記賬本位幣是人民幣,收到的外幣,也要按匯率折算為人民幣入賬的
2022-04-28
同學(xué)你好 這個是可以的
2020-12-24
你好,同學(xué)。 直接用外幣金額 折算為人民幣入賬處理即可的
2021-03-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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