你好;? 去稅務(wù)局系統(tǒng)里面 -? 報(bào)表查詢里面找到數(shù)據(jù)去修改??
企業(yè)注銷填寫的企業(yè)清算所得稅申報(bào)表要怎么填,已知資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金和其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù),未分配利潤為負(fù)數(shù),利潤表數(shù)據(jù)都是0,所以企業(yè)所得稅清算表都是零申報(bào)嗎?
老師,更正19年企業(yè)所得稅申報(bào)后,更正的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤增加了,資產(chǎn)應(yīng)收賬款增加了,后續(xù)20年21年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債我也需要更正是嗎?
假如上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)載,利潤表,企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,已經(jīng)過了申報(bào)期可以更改嗎?假如只是資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)了,利潤表沒錯(cuò),那只更改資產(chǎn)負(fù)債表,不用更改企業(yè)所得稅表是吧?
老師我資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)錯(cuò)了,但是企業(yè)所得稅稅款是是正確的,都已經(jīng)扣過稅款了,那資產(chǎn)負(fù)債表還能更改嗎?
我公司企業(yè)所得稅和增值稅已經(jīng)申報(bào)扣款,扣的稅款都是對(duì)的,但是只有資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)有錯(cuò)但是資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)申報(bào)了,怎么更正重新申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表?
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),偶爾開過廣告費(fèi),一般是開婚禮現(xiàn)場的裝修禮堂
老師,想問下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級(jí)一般納稅人,現(xiàn)在還用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有沒有影響?。啃枰诙惥肿兏貋韱?/p>
7月15號(hào)前要報(bào)小規(guī)模的季度稅,要怎么報(bào)?有沒有操作的流程?我看別人直播間都有送報(bào)稅全流程的書 我們這個(gè)現(xiàn)在還沒有上到報(bào)稅這個(gè)課,但是我馬上要報(bào)稅了有老師先指導(dǎo)一下嗎,謝謝
老師好!我公司是一家建筑企業(yè),承包一住宅樓工程,工程已完工百分之六十,但未辦理結(jié)算,也沒有給甲方開發(fā)票,稅務(wù)局要求申報(bào)無票收入,實(shí)現(xiàn)了增值稅和企業(yè)所得稅,可以后要是開發(fā)票了,是不是要重復(fù)納稅了
老師,我想問一下應(yīng)交增值稅科目變成貸方負(fù)數(shù)是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留底的原因嗎?
老師,打擾一下,我想問一下,就是公司之前租的場地,付了半年,但是這半年沒滿就搬走了,本來應(yīng)該退3個(gè)月的房租,因?yàn)樘崆鞍嶙?,只退了兩個(gè)月的和保證金,我這個(gè)該怎么做呢?月底需要計(jì)入利潤里面嗎?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶和數(shù)電用戶,是否都采用新電子稅務(wù)局新系統(tǒng)?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除未形成無形資產(chǎn)100%扣除,形成無形資產(chǎn)120%扣除?? 下面這道題答案看不明白,一個(gè)是費(fèi)用化,一個(gè)是資本化?
增值稅,以前月份有進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,產(chǎn)生銷項(xiàng)時(shí),直接做抵扣嗎?即使沒到申報(bào)期,也做抵扣分錄嗎?
老師你好,請(qǐng)問,這個(gè)題計(jì)算攤余成本時(shí) 不是先膨脹再縮小呢?為什么沒有減雙面的利息啊
它說已申報(bào)不能修改數(shù)據(jù)
你好; 去大廳那邊去申請(qǐng)修改下??