需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購(gòu)買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表.
老師好,請(qǐng)問我們是購(gòu)買方開具紅字發(fā)票信息表,上傳審核通過后,還需要購(gòu)買方下載紅字信息表信息發(fā)給銷售方嗎?
購(gòu)買方6月開出紅字發(fā)票信息表,銷售方7月離線開具對(duì)應(yīng)購(gòu)買方6月開具的紅字信息表。雙方溝通問題購(gòu)買方已撤銷6月的紅字信息表,并在7月重開了紅字信息表?,F(xiàn)在問題是銷售方是離線開票,不知道對(duì)方已撤銷,負(fù)數(shù)發(fā)票上傳不成功,負(fù)數(shù)發(fā)票也跨月了作廢不了。應(yīng)該怎么辦?
跨月發(fā)票購(gòu)買方?jīng)]有抵扣,是銷售方申請(qǐng)紅字信息表還是購(gòu)買方?
跨購(gòu)買方已抵扣專用發(fā)票跨年退貨,銷售方能申請(qǐng)紅字信息表?還是購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,銷售方怎么做賬?
購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,銷售方?jīng)]通知上傳,然后跨月了,請(qǐng)問這個(gè)紅字信息表購(gòu)買方要怎么處理呢
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)投資款,需要繳稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模,第一季度收入24萬,第二季度44萬,第三季度預(yù)計(jì)0沒有收入,那第二季度繳納的增值稅可以申請(qǐng)退稅嗎?什么時(shí)候申請(qǐng)呢
審核報(bào)銷和付款的原始憑證,是會(huì)計(jì)還是出納的事
小規(guī)模開票額度怎么申請(qǐng),申請(qǐng)完要等報(bào)完增值稅才能用嗎
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
商貿(mào)有限公司出口退稅實(shí)操流程及賬務(wù)處理和稅務(wù)處理。
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報(bào)廢賣了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說年收入12萬,專項(xiàng)扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
購(gòu)買方已經(jīng)抵扣,紅字信息表由購(gòu)買方填開。登錄開票軟件,進(jìn)入發(fā)票管理模塊,點(diǎn)擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發(fā)票紅字信息表”,選擇購(gòu)買方“已抵扣”;點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表”填開界面,準(zhǔn)確填寫藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?!?
開具我知道,現(xiàn)在是開了,當(dāng)月沒上傳。怎么沖回或者處理掉這張,我本月重新開
1、前提條件 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票: (1)因開票有誤購(gòu)買方拒收專用發(fā)票的; (2)因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的. 值得注意的是,兩種條件下對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)時(shí)限不同.因開票有誤購(gòu)買方拒收的,銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)提出申請(qǐng);尚未交付的,銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)提出申請(qǐng). 2、開具流程 (1)銷售方提交申請(qǐng)單 銷售方須在規(guī)定期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《申請(qǐng)單》,并在《申請(qǐng)單》上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由或由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料. (2)銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具通知單 銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請(qǐng)單,審核后通過紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)開具通知單. (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑購(gòu)買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具.紅字專用發(fā)票應(yīng)與《通知單》一一對(duì)應(yīng).
能不能說說重點(diǎn),這些情況我都知道。現(xiàn)在是購(gòu)買方退貨,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),開具紅字信息表,跨月沒有上傳,導(dǎo)致銷售方?jīng)]有開具紅字發(fā)票。現(xiàn)在跨月了,要怎么處理這份紅字信息表。
您好,開了紅字信息表就要在所屬期的增值稅申報(bào)表填報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 同時(shí)督促銷售方盡快開具紅字發(fā)票給你
現(xiàn)在事實(shí)是當(dāng)月沒處理,跨月才發(fā)現(xiàn)問題,要怎么解決這個(gè)問題呢
同學(xué)您好,讓銷售方盡快開具紅字發(fā)票給你就行了
我這邊跨月還能上傳是嗎?
紅字信息表 需要上傳給稅局這個(gè),審核通過才可以開紅字發(fā)票
我知道要上傳審核后才能開紅字發(fā)票,現(xiàn)在問跨月了,還可以上傳到稅局嗎
當(dāng)然可以的是以批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)的
好的,謝謝
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