哎呀,你好,你看一下他的稅號(hào)是多少位。
老師,請(qǐng)問(wèn)上海銀行賬號(hào)316382-0300.....這個(gè)杠前面的數(shù)字也算賬號(hào)的一部分嗎?為什么企業(yè)網(wǎng)銀電子承兌背書時(shí)按后面那串賬戶背書,全填上背書不過(guò)去?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下啊 個(gè)體代開(kāi)發(fā)票 哪里的開(kāi)戶行及賬號(hào) 我們填寫了 為什么是一串?dāng)?shù)字 后面寫的完稅證號(hào) 我們的銀行賬號(hào)及開(kāi)戶行去哪了
老師請(qǐng)問(wèn)一下,奇怪,開(kāi)票填客戶信息,為什么稅號(hào)后面兩個(gè)數(shù)字填不上去
老師,請(qǐng)問(wèn),之前紙質(zhì)發(fā)票 8 月份開(kāi)的,現(xiàn)在客戶因?yàn)樾畔⒂姓`退回了,要重新開(kāi)一張正確的,可是稅盤里面沒(méi)有票了,我們都在稅務(wù)網(wǎng)站開(kāi)數(shù)電票了,稅盤里面我填寫了紅字發(fā)票信息表,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在紅字發(fā)票怎么開(kāi)?
老師開(kāi)具紙質(zhì)版的紅字專票與開(kāi)具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開(kāi)票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開(kāi)具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→銷售方申請(qǐng)→填寫代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開(kāi)→確定 ,但是開(kāi)具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→購(gòu)買方申請(qǐng)→未抵扣→填寫代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進(jìn)入開(kāi)具→開(kāi)具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)嗎
老師好,像這種公司辦下來(lái)一年了,也沒(méi)開(kāi)對(duì)公戶,也不發(fā)工資,每個(gè)月工資薪金怎么報(bào),怎么做帳
申報(bào)個(gè)稅里面允許抵扣的商業(yè)保險(xiǎn)是什么
老師業(yè)務(wù)4這里的租賃稅率不應(yīng)該是5%為什么會(huì)是9%
老師寫試算平衡表里的銀行存款科目的,本期發(fā)生額,是借方減貸方=期末余額嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師要開(kāi)建筑安裝費(fèi)發(fā)票,異地安裝的,要填跨區(qū)域備案表,這個(gè)備案怎么申請(qǐng)要預(yù)繳稅款嗎?
老師,您好!微信轉(zhuǎn)材料費(fèi)修理費(fèi)能做帳嗎
老師你好,我們有個(gè)項(xiàng)目是勞務(wù),備注是不是應(yīng)該寫清勞務(wù)發(fā)生地和項(xiàng)目名稱
老師,您好,我想問(wèn)下,非法人單位指的是什么單位呢?
農(nóng)民工給發(fā)工資,計(jì)提個(gè)所,但是沒(méi)有上社保,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),不是說(shuō)9月份以后社保需要強(qiáng)制繳納嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師沒(méi)有申報(bào)的獎(jiǎng)金,發(fā)給了個(gè)人,我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
或者是你看一下你填寫數(shù)字的時(shí)候,它是不是有空格前面。
復(fù)制上去不行,中間有空格,手動(dòng)輸入,可以,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。