你好要是小微就是 12*2.5%這樣?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,第一季度盈利,交了企業(yè)所得稅,第二季度還是盈利,企業(yè)所得稅怎么算呢
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率是多少? 本季度企業(yè)凈利潤(rùn)20萬(wàn),怎么算所得稅?
老師,小規(guī)模企業(yè)4季度利潤(rùn)12萬(wàn),怎么算企業(yè)所得稅呢
提問(wèn):老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算?一季度利潤(rùn)總額107萬(wàn)。
小規(guī)模納稅人本季度利潤(rùn)100萬(wàn),企業(yè)所得稅怎么算要交好多錢(qián)的稅
公司賬面上欠股東的錢(qián),注銷(xiāo)前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計(jì)扣除5%嗎?如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請(qǐng)
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說(shuō)明一下
工商年報(bào)資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷(xiāo)以后公戶剩余的錢(qián)打給誰(shuí)
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費(fèi)可以直接走公司報(bào)銷(xiāo)稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī),讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個(gè)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師,個(gè)體戶核定征收(包括雙核定不超過(guò)核定額)和定期定額不需要做稅務(wù)登記,也不需要報(bào)各種稅,只需要每年做個(gè)工商年報(bào)吧
你好能不能找到我報(bào)課時(shí)的專(zhuān)屬的老師?
老師這個(gè)資產(chǎn)是2010年買(mǎi)的
老師,企業(yè)所得稅四季度是全年的利潤(rùn)交稅吧
你好? 用全年算 扣除已交的是當(dāng)期交的?
老師,12萬(wàn)利潤(rùn)算是3000的稅,但有減免交1千多,我這怎么算計(jì)提
免得1000多是啥?是直接減免稅。免得1000多是啥?是直接減免稅款嗎?
利潤(rùn)總額166442.68 減彌補(bǔ)以前年度虧損6236.74 實(shí)際利潤(rùn)160205.94 應(yīng)納稅所得額 40051.49 減免所得稅稅額36046.34 減符合條件小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅36046.34 減本年已繳納所得稅額497.84 本期應(yīng)補(bǔ)所得額3507.28
照片是最后的金額
你好 按實(shí)際要交的稅計(jì)提 稅款
就按2104的交嗎,那我每次都得登錄稅務(wù)局才可以算出準(zhǔn)確的金額。然后在計(jì)提做賬?
你好 可以 準(zhǔn)確 金額就行?
老師,計(jì)提分錄怎么寫(xiě)
借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)
那我這樣還是不對(duì)啊,我這還沒(méi)減去所得額費(fèi)用呢
您好,現(xiàn)在不是計(jì)提所得稅嗎?按你應(yīng)交的金額計(jì)提。
那4季度的所得稅費(fèi)用什么時(shí)候減呢
結(jié)轉(zhuǎn)損益的。結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就扣下來(lái)了。就是按照你計(jì)算出來(lái)所得稅費(fèi)用計(jì)提的呀。