可以的,可以這么做。
老師好,比如企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿回成本票都可以吧 比如現(xiàn)在申報2020年第四季度的,發(fā)票沒有收到,我先進行暫估,等到2021年2月或者3月拿到發(fā)票,然后進行紅沖暫估,把拿回的發(fā)票直接計入2020年可以嗎?
老師,請問22年有利潤,還沒有拿發(fā)票回來,我現(xiàn)在報上個季度的企業(yè)所得稅,我可以在賬面上暫估成本嗎?然后匯算清繳前把發(fā)票找回來
老師,麻煩問下我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時候她暫估的沒有回來發(fā)票,她的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,我現(xiàn)在票回不來了,我能這么做分錄不?借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:本年利潤-未分配利潤
老師 我2022年度的有一個暫估原材料發(fā)票回來了 然后忘記沖紅了 然后匯算清繳也沒有交稅我以為我沖了, 現(xiàn)在沖紅還來得及嗎
早上好老師,我們22年的原料票200萬在今年3月才開回來,(因之前一沒開票回,我直接做暫估入成本)那今年做23年企所稅匯算清繳時可抵22年的成本嗎?(調(diào)表不調(diào)賬是指調(diào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?)
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務(wù)負責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細表可以嗎?不去調(diào)整申報表
那我到時候找回來的發(fā)票怎么調(diào)整暫估的賬呢?
是實際的業(yè)務(wù)嗎?如果是實際的業(yè)務(wù),賬上不用動,然后納稅調(diào)整的時候,在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額調(diào)增就可以了。
意思是到時候發(fā)票拿回來之后直接附到22年暫估的憑證后面嗎,不用紅沖重新做這樣子嗎?
為什么還要進行納稅調(diào)整
好,對的,是的,是這么做的。
如果暫估了5萬,發(fā)票只拿回來了4萬,剩下的1萬賬面上需要沖掉嗎?如果要的話分錄我應(yīng)該怎么寫呢?
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整1萬,借以前年損益調(diào)整1萬,貸利潤分配未分配利潤1萬。
老師,這個所得稅的分錄做法也發(fā)我一下
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅,貸銀行
老師,小會計準(zhǔn)則下我需要把上面以前年度損益換成未分配利潤吧
對的,是的,是這么做的。