你好;? ?比如說: 事業(yè)單位上繳財(cái)政款會(huì)計(jì)分錄 1、財(cái)政直接支付方式下,行政單位根據(jù)收到的財(cái)政直接支付入賬通知書及相關(guān)原始憑證,借記經(jīng)費(fèi)支出科目,貸記財(cái)政撥款收入科目. 2、年末,行政單位根據(jù)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額,借記財(cái)政應(yīng)返還額度--財(cái)政直接支付科目,貸記財(cái)政撥款收入科目. 3、下一年度使用上年末未用完的額度時(shí),借記經(jīng)費(fèi)支出,貸記財(cái)政應(yīng)返還額度--財(cái)政直接支付. 附屬單位繳款(總帳)帳戶,核算事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定交來的款項(xiàng),余額一般在貸方,反映附屬單位繳款累計(jì)數(shù).應(yīng)按交款單位設(shè)置明細(xì)帳.. ①收到款項(xiàng)時(shí),借:銀行存款, 貸:附屬單位繳款 ②發(fā)生退回時(shí),借:附屬單位繳款, 貸:銀行存款 ③年終,應(yīng)將附屬單位繳款貸方余額全部轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目應(yīng)無余額. 借:附屬單位繳款, 貸:事業(yè)結(jié)余
老師您好,我們公司是出租出售集裝箱的,集裝箱入賬是進(jìn)的固定資產(chǎn),想請(qǐng)問老師,當(dāng)集裝箱出售時(shí)需要做固定資產(chǎn)清理嗎?如果我把收入進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入,然后在做以下分錄是否正確:借:主營業(yè)務(wù)成本 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn),這樣就沒有固定資產(chǎn)清理。如果不合理,我該怎么做呢,期待老師解答,謝謝
老師,我剛接解出納工作才幾個(gè)月,就是記賬憑證號(hào)需要和會(huì)計(jì)的一致嗎?還是出納自己編個(gè)憑證號(hào) ?之前我們公司的會(huì)計(jì)說各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時(shí)候找單據(jù),要兩邊查看編號(hào),比較 麻煩,沒有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個(gè)編號(hào),再交給會(huì)計(jì)做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會(huì)計(jì)做賬,再交給我,按會(huì)計(jì)上的記賬登記登記,因?yàn)槲业娜沼涃~是每天交的,會(huì)計(jì)做賬沒我的及時(shí),朋友和我說不需要和會(huì)計(jì)的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號(hào)我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問題是我是每收支一筆,登記一個(gè)編號(hào)好,還是比方同一天入賬,有同類會(huì)計(jì)分錄的編個(gè)編號(hào)呢?我們會(huì)計(jì)的編號(hào)是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因?yàn)槲覀兠刻焓杖胫С霰容^多 還有就是比方我的編號(hào)是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個(gè),我們會(huì)計(jì)說前面加個(gè)1字好區(qū)分月份,您覺得這樣計(jì)專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號(hào)的呢?
老師您好,我咨詢一個(gè)問題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時(shí)候,還需要計(jì)提之前沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?如果計(jì)提,分錄該怎么做。
您好老師,我想問一下,我們是私人醫(yī)院,不涉及到財(cái)政撥款,我們的月收入是門診+住院+預(yù)交款 假如門診+住院+預(yù)交款的合計(jì)是38448.43 門診的現(xiàn)金存款2302,收到支付款是3481 住院的現(xiàn)金存款552,收到的支付款是4921.71 預(yù)交款3000,應(yīng)收醫(yī)保款是24191.72,老師這時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?麻煩老師請(qǐng)教一下
老師,您好,我們是教育培訓(xùn)的,想問下我做經(jīng)營報(bào)表時(shí)第一行的主營業(yè)務(wù)收入金額不是都是學(xué)生報(bào)我們各種班支付的金額對(duì)吧,那退費(fèi)部分怎么處理呢,也在主營業(yè)務(wù)收入里面計(jì)算嘛,因?yàn)槲业闹鳡I業(yè)務(wù)收入下面細(xì)分科目是a產(chǎn)品、b產(chǎn)品、c產(chǎn)品就是各種班唄,可是我還想要體現(xiàn)退費(fèi)率這個(gè)數(shù)據(jù),這是不是就不好加了?具體我怎么做比較合適呢,老師
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用?。?/p>
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請(qǐng)問一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個(gè)科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時(shí)候還是可以入營業(yè)外收入沒問題,但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來這個(gè)科目了,因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì),本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再?zèng)_這個(gè)科目,余額只會(huì)變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會(huì)有余額無法平賬