你好;? ?比如說(shuō): 事業(yè)單位上繳財(cái)政款會(huì)計(jì)分錄 1、財(cái)政直接支付方式下,行政單位根據(jù)收到的財(cái)政直接支付入賬通知書及相關(guān)原始憑證,借記經(jīng)費(fèi)支出科目,貸記財(cái)政撥款收入科目. 2、年末,行政單位根據(jù)本年度財(cái)政直接支付預(yù)算指標(biāo)數(shù)與財(cái)政直接支付實(shí)際支出數(shù)的差額,借記財(cái)政應(yīng)返還額度--財(cái)政直接支付科目,貸記財(cái)政撥款收入科目. 3、下一年度使用上年末未用完的額度時(shí),借記經(jīng)費(fèi)支出,貸記財(cái)政應(yīng)返還額度--財(cái)政直接支付. 附屬單位繳款(總帳)帳戶,核算事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定交來(lái)的款項(xiàng),余額一般在貸方,反映附屬單位繳款累計(jì)數(shù).應(yīng)按交款單位設(shè)置明細(xì)帳.. ①收到款項(xiàng)時(shí),借:銀行存款, 貸:附屬單位繳款 ②發(fā)生退回時(shí),借:附屬單位繳款, 貸:銀行存款 ③年終,應(yīng)將附屬單位繳款貸方余額全部轉(zhuǎn)入事業(yè)結(jié)余科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目應(yīng)無(wú)余額. 借:附屬單位繳款, 貸:事業(yè)結(jié)余
老師您好,我們公司是出租出售集裝箱的,集裝箱入賬是進(jìn)的固定資產(chǎn),想請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)集裝箱出售時(shí)需要做固定資產(chǎn)清理嗎?如果我把收入進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后在做以下分錄是否正確:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn),這樣就沒(méi)有固定資產(chǎn)清理。如果不合理,我該怎么做呢,期待老師解答,謝謝
老師,我剛接解出納工作才幾個(gè)月,就是記賬憑證號(hào)需要和會(huì)計(jì)的一致嗎?還是出納自己編個(gè)憑證號(hào) ?之前我們公司的會(huì)計(jì)說(shuō)各編各的,但是我發(fā)現(xiàn)有時(shí)候找單據(jù),要兩邊查看編號(hào),比較 麻煩,沒(méi)有統(tǒng)一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個(gè)編號(hào),再交給會(huì)計(jì)做賬。 如果統(tǒng)一,就需要我入賬后,給會(huì)計(jì)做賬,再交給我,按會(huì)計(jì)上的記賬登記登記,因?yàn)槲业娜沼涃~是每天交的,會(huì)計(jì)做賬沒(méi)我的及時(shí),朋友和我說(shuō)不需要和會(huì)計(jì)的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號(hào)我可以自己編是嗎?現(xiàn)在我的問(wèn)題是我是每收支一筆,登記一個(gè)編號(hào)好,還是比方同一天入賬,有同類會(huì)計(jì)分錄的編個(gè)編號(hào)呢?我們會(huì)計(jì)的編號(hào)是記字 我的是收付轉(zhuǎn) 有矛盾嗎 因?yàn)槲覀兠刻焓杖胫С霰容^多 還有就是比方我的編號(hào)是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個(gè),我們會(huì)計(jì)說(shuō)前面加個(gè)1字好區(qū)分月份,您覺(jué)得這樣計(jì)專業(yè)嗎?一般出納是怎么編號(hào)的呢?
老師您好,我咨詢一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模,賬上做分錄是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這一比,但是賬上做了繳納增值稅這筆分錄,那我調(diào)賬的時(shí)候,還需要計(jì)提之前沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?如果計(jì)提,分錄該怎么做。
您好老師,我想問(wèn)一下,我們是私人醫(yī)院,不涉及到財(cái)政撥款,我們的月收入是門診+住院+預(yù)交款 假如門診+住院+預(yù)交款的合計(jì)是38448.43 門診的現(xiàn)金存款2302,收到支付款是3481 住院的現(xiàn)金存款552,收到的支付款是4921.71 預(yù)交款3000,應(yīng)收醫(yī)??钍?4191.72,老師這時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?麻煩老師請(qǐng)教一下
老師,您好,我們是教育培訓(xùn)的,想問(wèn)下我做經(jīng)營(yíng)報(bào)表時(shí)第一行的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額不是都是學(xué)生報(bào)我們各種班支付的金額對(duì)吧,那退費(fèi)部分怎么處理呢,也在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面計(jì)算嘛,因?yàn)槲业闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入下面細(xì)分科目是a產(chǎn)品、b產(chǎn)品、c產(chǎn)品就是各種班唄,可是我還想要體現(xiàn)退費(fèi)率這個(gè)數(shù)據(jù),這是不是就不好加了?具體我怎么做比較合適呢,老師
租賃鋪?zhàn)?,上一家公司剛剛裝修好的,因?yàn)樯獠缓?,我們直接租賃過(guò)來(lái),需要支付裝修補(bǔ)償款,怎么入賬,需要上家企業(yè)開(kāi)具發(fā)票嗎
老師,我這個(gè)4月利潤(rùn)表,5月利潤(rùn)表,6月的還沒(méi)有做賬,第二季度的這個(gè)利潤(rùn)表好像不對(duì)呀,我要怎么查呢
公司股東想變更,需要交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn) 北京沒(méi)有車牌號(hào) 怎么申請(qǐng)買車?是租還是怎么的?
老師,你好,其他公司開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票怎么入賬,還要不要做個(gè)稅代扣代繳呢
公司股東變更,需要交稅嗎?
公司裝修好鋪?zhàn)?,因?yàn)樯獠缓?,轉(zhuǎn)讓部分鋪?zhàn)?,收回裝修補(bǔ)償款,需要開(kāi)發(fā)票嗎,如果需要,開(kāi)什么項(xiàng)目
幫我看一下建筑企業(yè)這個(gè)跨地區(qū)怎么計(jì)算的稅
老師這個(gè)題我不會(huì),想了半天還是想不通,答案也看不懂,幫幫我吧謝謝老師
老師請(qǐng)教下:我公司從銀行貸款300萬(wàn),但是銀行不能直接轉(zhuǎn)到我公司賬戶,必須是我公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方,但是現(xiàn)在我們沒(méi)有成本要支出,只能找到一個(gè)個(gè)體的運(yùn)輸服務(wù)部來(lái)接收這筆貸款,然后再由這個(gè)服務(wù)部來(lái)取現(xiàn)給我們,因?yàn)殂y行也不允許他直接轉(zhuǎn)給我公司。如果這樣操作那個(gè)個(gè)體服務(wù)部有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)楝F(xiàn)在我們跟他沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,他也沒(méi)辦法開(kāi)票給我們當(dāng)作成本支出。