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老師好,我想問一下,我中途接賬,根據(jù)科目余額表錄入以后,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,賬套里的期初和申報(bào)表的期初對(duì)不上該怎么辦?著急知道,那位老師能幫我下,拜托了!

2023-01-08 23:18
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-08 23:21

同學(xué)你好 需要將年初至建賬前的科目發(fā)生額初始化,然后才可以和申報(bào)表的數(shù)值保持一致

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-08 23:22

前提是賬面年初數(shù)與申報(bào)表數(shù)一樣

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-08 23:22

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同學(xué)你好 需要將年初至建賬前的科目發(fā)生額初始化,然后才可以和申報(bào)表的數(shù)值保持一致
2023-01-08
您好 申報(bào)系統(tǒng)不可以修改對(duì)方之前申報(bào)的期初數(shù)? 有點(diǎn)誤差沒大礙的
2022-07-26
你好,你是不是沒有錄入年初數(shù)據(jù)???
2023-09-14
對(duì)的,是的,是這么做的
2023-07-22
你好,具體的哪些數(shù)據(jù)對(duì)不上的。
2022-08-15
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