同學(xué)你好 需要將年初至建賬前的科目發(fā)生額初始化,然后才可以和申報(bào)表的數(shù)值保持一致
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對(duì)了科目余額表和明細(xì)賬科目合計(jì)數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
中途接手了一個(gè)公司,按照對(duì)方交接過來的科目余額表錄入了期初數(shù)據(jù)生成了新的賬套,生成的資產(chǎn)負(fù)債表,個(gè)別科目數(shù)據(jù)期初與對(duì)方之前的期初不一致,這種情況要怎么辦?報(bào)稅的時(shí)候,我可以修改對(duì)方之前申報(bào)的期初數(shù)嗎?
你好老師,我年中新建賬套,期初余額表平衡了。利潤表也能和舊賬套對(duì)上。可是資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和6月份的對(duì)不上,反而和5月份的能對(duì)上。是怎么回事?
老師好,我想問一下,我中途接賬,根據(jù)科目余額表錄入以后,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,賬套里的期初和申報(bào)表的期初對(duì)不上該怎么辦?著急知道,那位老師能幫我下,拜托了!
老師,您好,我想問一下就是我剛接了一家兼職,賬目非常亂,科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)都對(duì)不上,經(jīng)過和老板商量,老板讓我砍斷前面的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在錄期初數(shù)是以申報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎?比如企業(yè)所得稅季度報(bào)利潤多少負(fù)數(shù)我就填多少期初數(shù)嗎?我不知道怎么個(gè)砍斷前面的做法?
老師,請(qǐng)問老板有2個(gè)公司,一個(gè)公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個(gè)公司賬上有錢,這個(gè)怎么樣操作比較好呢
電商 聚水潭導(dǎo)出的 銷售主體分析售后單商品表 這些標(biāo)黃的列,應(yīng)該跟哪些數(shù)據(jù)核對(duì)呀?
我是5月底工期結(jié)束,為什么要等到6月份發(fā)工資
老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎?
和那個(gè)員工簽訂私車公用合同,那個(gè)員工就可以報(bào)銷加油費(fèi),對(duì)嗎?
老師,公司在2023年處理了一臺(tái)車,當(dāng)時(shí)沒入賬,然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了,但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來折舊,小汽車是按4年折舊的,那么現(xiàn)在更正的話,需要注意什么,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
前提是賬面年初數(shù)與申報(bào)表數(shù)一樣
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