您好,之前是沒做嗎還是
12月份發(fā)生業(yè)務(wù)招待費-餐費發(fā)票,519元,未超年營業(yè)的千分之五,請問相關(guān)分錄怎么寫
請問一下,業(yè)務(wù)招待費年底12月想提前調(diào)到可稅前扣除的金額,以確保盈利繳納季度所得稅。請問怎么調(diào)整呢?
請問,在12月份提前做一部分業(yè)務(wù)招待費的調(diào)整,怎么寫分錄?
請問前幾年的業(yè)務(wù)招待費做成了差旅費,現(xiàn)在怎么調(diào)整,分錄是管理費用,其他應(yīng)付款,是小企業(yè)會計準則
你好,12月份想把業(yè)務(wù)招待費調(diào)整,分錄怎么寫?
家政公司購買的箱包計入什么科目
您好,我公司和一員工打官司,賠了員工離職補償,過了幾個月有稽核查出來需要給這個員工補繳以前年度的社保,個人部分個人承擔,單位部分單位承擔,這筆賬務(wù)怎么處理呀?
我的問題是 用金蝶軟件做完賬發(fā)現(xiàn)漏一張怎么插入
股東借給公司錢,現(xiàn)在要實繳,如果債轉(zhuǎn)股,他得借款轉(zhuǎn)為注冊資金,是不是借款就不用還給股東了。
老師,學堂里有個人所得稅(含函數(shù))的計算表嗎,就是直接把工資填進去,交多少個人所得稅就出來的的
電子普通發(fā)票開錯了如何紅沖
老師 我們是合伙企業(yè),客戶說公示系統(tǒng)上要有實繳信息,但是我們的沒看到,請問在那里能看到,謝謝?
老師,個體戶轉(zhuǎn)讓會不會產(chǎn)生原有業(yè)務(wù)和債務(wù)的糾紛問題。 比如已經(jīng)有未收款的業(yè)務(wù),如個體戶轉(zhuǎn)入給其他人,是要等業(yè)務(wù)款回來先結(jié)清給原先的經(jīng)營者才好轉(zhuǎn)讓, 還是可以由新的經(jīng)營者接收且不產(chǎn)生糾紛。
你好,我想問下本月有余額在收到打款,本月合計和本年累計怎么寫?
老師,我想問下我這邊有家小規(guī)模的公司稅務(wù)已經(jīng)做了注銷,然后有個人投訴我們,說個稅把它報高了,要投訴我們公司,專管員說如果對方不能撤訴的話,專管員可以強制把我稅務(wù)注銷的公司進行恢復嗎?
是這樣,我的收入220萬,招待費8萬,允許扣除招待費1.1萬,目前我想調(diào)整一部分,確保第四季度交些所得稅,然后匯算清繳再調(diào)剩下的一部分!
你想把業(yè)務(wù)上招待費調(diào)低是吧
調(diào)低一部分,交第四季度所得稅。匯繳的時候再調(diào)一部分,再交一些。
那你就把業(yè)務(wù)招待費一部分金額,合理調(diào)整到差旅費或者辦公費
業(yè)務(wù)招待調(diào)差旅和辦公費,費用金額沒變化,還是不能盈利交所得稅啊。
那你不能從費用上動手腳,除非做無票收入
現(xiàn)在虧損, 必須盈利,交稅,除了我調(diào)減業(yè)務(wù)招待,無票收入,還有辦法嗎?
其他沒了,因為您肯定也知道,要么是調(diào)收入,要么是降低成本
我們做技術(shù)服務(wù),有的項目帶設(shè)備,還能不能把之前沒回款的項目的設(shè)備已結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)回一部分呢?這樣來降低成本!
這個肯定是不可以的。。。
為啥呢?老師
之前的已經(jīng)做過了啊這個,主要是這個
那不調(diào)以前結(jié)轉(zhuǎn)的,請問10-12月的我可以暫不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
您好,這個是可以的哈
那本月的成本票,可以暫記借:應(yīng)付賬款、應(yīng)交稅費,貸銀存嗎?為了少一些成本
你之前是在應(yīng)付賬款的貸方嗎
大哭一場。之前不是的!
那就別這樣的了,是有風險的