你好這個(gè)沒(méi)有影響,直接申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)哪位老師解釋一下,公司送禮需要計(jì)提銷項(xiàng)稅額分出來(lái)嗎?如果分出來(lái)又沒(méi)有反應(yīng)收入,似乎跟增值稅申報(bào)表不一致,所以我上個(gè)季度財(cái)務(wù)軟件與國(guó)稅增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額差19.11,相當(dāng)于19.11我還沒(méi)交稅,作為招待費(fèi)用的也可以填入增值稅申報(bào)表的收入里嗎?
老師,小規(guī)模申報(bào)增值稅申報(bào)表比稅控盤導(dǎo)出的增值稅金額少2分,就是說(shuō)會(huì)少交2分錢的增值稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理好呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報(bào)匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元,有沒(méi)有影響?可否將0.52做成未開(kāi)票收入?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表輸入收入計(jì)算出來(lái)的稅額比稅控盤稅額少4分錢,改申報(bào)表上的稅額申報(bào)失敗,怎么辦?以收入為準(zhǔn)申報(bào)表稅額少4分錢可以申報(bào)嗎?有沒(méi)有影響?請(qǐng)教下,急!
老師有一筆2022年4季度的未開(kāi)票收入,2022年的會(huì)計(jì)分錄怎么寫,在增值稅申報(bào)表上怎么申報(bào),2023年就2022年4籬季度的這筆收入開(kāi)了發(fā)票以后要怎么做分錄,在小規(guī)模申報(bào)表上怎么申報(bào)
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎