你好,負(fù)數(shù)發(fā)票你直接把之前的分錄做紅字就可以了
你好,我們單位2020年初開具了紅字申請表,進(jìn)項(xiàng)稅額也已經(jīng)轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)對方?jīng)]有開紅字發(fā)票,今年想起來,忘了去年已經(jīng)提交過紅字申請表,又提交了一份,對方也開了紅字發(fā)票,我們公司之前轉(zhuǎn)出的稅額怎么辦?
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯(cuò)了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,發(fā)票這個(gè)月已認(rèn)證,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫分錄?
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后,已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出了,后來今天對方開了工字發(fā)票過來,我改怎么寫分錄?我這樣寫,申報(bào)增值稅的時(shí)候要交稅,但是之前已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,我還怎么寫這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄?
老師,我們開具了進(jìn)項(xiàng)的票的紅字信息表,可是對方?jīng)]開具負(fù)數(shù)發(fā)票回來,我怎么做分錄?因?yàn)閳?bào)增稅時(shí)已經(jīng)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了
老師,是這樣。我是純外貿(mào)企業(yè),之前已經(jīng)做了免稅收入申報(bào),紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票做了退稅認(rèn)證,之前申報(bào)時(shí)候是寫在已認(rèn)證不抵扣那里。若填寫在附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里后,就要交稅? 本來我是不用交稅的吧,這樣要怎么操作?
老師,所得稅匯算清繳時(shí),信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
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