你好,這個(gè)是稅局給出的,不是能操作的,同學(xué)可以明天電話(huà)咨詢(xún)下當(dāng)?shù)囟惥帧?/p>
刻定過(guò)的,我現(xiàn)在按期應(yīng)申報(bào)為啥顯示的是財(cái)產(chǎn)及行為,不是印花稅呢?怎么操作可以顯示印花稅
老師,印花稅申報(bào)顯示按期申報(bào)的征收品未進(jìn)行稅費(fèi)種核定是什么情況,該怎么操作
老師,季報(bào)讓填印花稅,但是沒(méi)有印花稅,我這個(gè)沒(méi)可申報(bào)的,怎么操作啊,系統(tǒng)顯示申報(bào)期限著,0報(bào)不了啊
印花稅季報(bào)怎么0申報(bào)?點(diǎn)開(kāi)稅費(fèi)申報(bào)及繳納-綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)-點(diǎn)擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報(bào),但是打開(kāi)我的待辦還是顯示未申報(bào),查看明細(xì)顯示印花稅買(mǎi)賣(mài)合同未申報(bào),本季度也沒(méi)又簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,這個(gè)怎么取消
老師,現(xiàn)在印花有什么優(yōu)惠政策嗎,為什么我報(bào)印花,按期和按次申報(bào)一起報(bào)的,但是最后顯示的只有按次申報(bào)的,是我沒(méi)有操作對(duì)嗎
公司剛開(kāi)業(yè)不久,還沒(méi)辦對(duì)公賬戶(hù)的情況下,老板讓我提供自己的銀行卡作日常開(kāi)支用途,這樣可以嗎
個(gè)稅被投訴虛假申報(bào)了,對(duì)方不愿意撤訴,需要去更正個(gè)稅申報(bào)表,那年度匯算清繳申報(bào)表也要調(diào)整嗎?
老師,這月6月底更正了25年1-3月的工資申報(bào),比如有原來(lái)合計(jì)100,更正成30,要把少了的70改到5月份申報(bào)。這樣還需要去變更1-3月的第一季度所得稅報(bào)表嗎
公司2025年可以享受所得稅三免三減半政策,那么在計(jì)提半年度壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候,要同步計(jì)提遞延所得稅-資產(chǎn)減值損失嗎?
老師,問(wèn)一下,出口報(bào)關(guān)單的美元我把它換算成人民幣,就直接報(bào)增值稅免稅收入吧。需要按照13%的不含稅什么的報(bào)嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集審核是人工審核還是系統(tǒng)自動(dòng)審核?
年中建賬怎么建賬。輸入科目余額表后要做什么。
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司的給b公司推薦業(yè)務(wù),成交后按單給我們公司提成,這我們收到這個(gè)款項(xiàng)后,給他們開(kāi)發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目開(kāi)什么?
老師你好,供貨商給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)里不是按照實(shí)際進(jìn)貨明細(xì)開(kāi)的,然后我們要給顧客開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)增票的明細(xì)要按照進(jìn)項(xiàng)增票的明細(xì)開(kāi),前會(huì)計(jì)說(shuō)我們給顧客開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)增票的單價(jià)要加百分之二十到百分之三十,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)單價(jià)要怎么計(jì)算呀,是直接用含稅單價(jià)乘以百分之二十這樣算嘛
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)已變更,退稅機(jī)關(guān)會(huì)同步變更嗎