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你好,我是小規(guī)模合作社,我這個季度普票超額了,增值稅申報怎么填寫??

2023-01-08 15:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-08 15:30

你好 這個是填寫在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率),正常填寫的

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你好 這個是填寫在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率),正常填寫的
2023-01-08
您好 填寫申報表的10欄跟9欄就好了
2022-07-07
你開的是免稅的普通發(fā)票是嗎?
2022-01-05
你好,按照你開票的收入填,然后補充填在未達起征點那一欄
2022-04-11
同學(xué),可以參考以下步驟: 1.將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》,務(wù)派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅,則該項業(yè)務(wù)均填列在第5欄。 ①將差額扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額填入“本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額)”。 ②第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期初余額”。 ③將本期產(chǎn)生的可以差額扣除的填入“本期發(fā)生額”,“本期應(yīng)扣除金額”應(yīng)為2、3列的合計額 ⑤第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。本列=第4列-第5列。2.將本期銷售情況填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》①將開具發(fā)票的(差額扣除前)不含稅銷售額及稅額分別填入9b欄“開具其他發(fā)票”項下的3、4列。
2023-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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