你好同學 借,本年利潤20279.86 貸,利潤分配~未分配利潤20279.86
老師,你好!上年末結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤2W元,現(xiàn)在一個股東撤資,需銀行轉(zhuǎn)賬付上年的利潤1W元,這該怎么做分錄呢?
你好老師,按這樣結(jié)轉(zhuǎn),我少了一筆利潤分錄:請問我該怎么補進去,分錄怎么寫呢
老師你好,那發(fā)票回來的話,那又該怎么做分錄?個人開給我的勞務發(fā)票我也要結(jié)算成本嘛,那這那怎么寫?那如果是,我是做建筑服務,他發(fā)票回來給我了,結(jié)轉(zhuǎn)成本又該怎么做分錄呢?
老師你好,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,那我這個期末還沒結(jié)轉(zhuǎn),該怎么做分錄呢?那后面這筆分利潤的該怎么寫呢?
老師你好,我是小規(guī)模,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候?qū)懥朔咒? 借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 那么這個營業(yè)外收入是不是還要在月末結(jié)轉(zhuǎn)呢,應該怎么寫分錄
2020年初,甲企業(yè)以460萬的合并成本購買非同一控制下的乙企業(yè)的全部股權(quán),乙企業(yè)被并購時可辨認凈資產(chǎn)賬面價值400萬,公允價值420萬。2020年末甲企業(yè)各資產(chǎn)未發(fā)生減值,則年末合并資產(chǎn)負債表中商譽的價值為()
想問個體戶工商年檢填報,提示已經(jīng)報送過紙質(zhì)文件,但是實際沒有報送過,是怎么回事呢?
我們是個體工商戶(做裝修的),已經(jīng)做了核定征收,那如果第二季度我開了90000的普票,又開90000的專票(1%),請問我要繳納那些稅款呢,分別是多少
我想問這個資產(chǎn)處置損益30是怎么算來的,是用哪個減哪個得出來?
老師,減少注冊資金操作步驟是哪些? 我企業(yè)是2021年前注冊的 注冊資金1000萬 想給它改成20萬, 要怎么操作
在小規(guī)模納稅人時建的固定資產(chǎn),現(xiàn)在是一般納稅人,賣了,怎么開票及報稅?
我們是個體工商戶(做裝修的),已經(jīng)做了核定征收,那如果第二季度我開了90000的普票,又開90000的專票(1%),請問我要繳納那些稅款呢,分別是多少
老師,您好,會計有沒有兼職平臺
編制合并報表時,內(nèi)部股權(quán)抵銷的賬務處理的下列描述中()是錯誤的A一般涉及到將投資方的長期股權(quán)投資與被投資方的所有者權(quán)益相抵銷B一般涉及到將投資方的投資收益與被投資方的所有者權(quán)益相抵銷C有可能涉及少數(shù)股東權(quán)益的確認D投資方對被投資方進行的股權(quán)投資要抵銷
一般納稅人給小規(guī)模開票,可以開專票13個點的嗎
這個4000的話就是上一年的數(shù)據(jù)了,我只要結(jié)轉(zhuǎn)本年的這個數(shù)據(jù)對嗎?我憑證過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是我沒有點期末結(jié)賬,我先做這個,借本年利潤貸利潤分配率,再來點那個期末結(jié)賬嗎?
嗯嗯,4000是上一年的,不用管,需要先期末結(jié)賬,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中的