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老師你好,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,那我這個期末還沒結(jié)轉(zhuǎn),該怎么做分錄呢?那后面這筆分利潤的該怎么寫呢?

老師你好,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,那我這個期末還沒結(jié)轉(zhuǎn),該怎么做分錄呢?那后面這筆分利潤的該怎么寫呢?
2023-01-08 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-08 11:20

你好同學 借,本年利潤20279.86 貸,利潤分配~未分配利潤20279.86

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快賬用戶7696 追問 2023-01-09 07:53

這個4000的話就是上一年的數(shù)據(jù)了,我只要結(jié)轉(zhuǎn)本年的這個數(shù)據(jù)對嗎?我憑證過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是我沒有點期末結(jié)賬,我先做這個,借本年利潤貸利潤分配率,再來點那個期末結(jié)賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 09:45

嗯嗯,4000是上一年的,不用管,需要先期末結(jié)賬,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中的

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你好同學 借,本年利潤20279.86 貸,利潤分配~未分配利潤20279.86
2023-01-08
你好,未分配利潤合計這不是9575.66元。也就是已經(jīng)是原來的本年利潤和未分配利潤的合計數(shù)了。那又出現(xiàn)的本年利潤是怎么來的呢?
2022-02-13
你好; 補做 即可; 在22.10月做一筆??
2022-10-08
同學你好,這個是兩個分錄,上面三行是結(jié)轉(zhuǎn)收益;下面兩行是結(jié)轉(zhuǎn)成本;
2021-03-29
同學您好 1、每月結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:營業(yè)收入 貸:本年利潤 本年利潤得差額 借:未分配利潤 貸:本年利潤 如果盈利做相反得分錄 2、您看看是否有損益落下了沒有結(jié)轉(zhuǎn) 3、資產(chǎn)負債表和利潤表得勾稽關(guān)系 期末未分配利潤=期初未分配利潤%2B本期凈利潤(利潤表中得)
2021-01-19
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