你好,如果你是按期正常交稅的話,應(yīng)該填寫277.51。
一般納稅人在填寫主表 稅款繳納其中的25期初未繳稅額 27本期已繳稅額 30行本期繳納上期應(yīng)納稅額 32行期末繳稅額 34行本期應(yīng)補稅額 老師能給舉個時間點的例子?有點繞
請問一下增值稅申報表25行(期初未繳稅額)是不是要在30行(本期繳納上期應(yīng)納稅額)填一下啊?
老師30行里本期繳納上期應(yīng)納稅額是填寫25行期初未繳納稅額277.51嗎?
增值稅申報表主表30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額等于25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是這樣的嗎?
老師,報增值稅時,保存一般納稅人表是,提示您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,這個30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
謝謝老師,明白了
就是金稅盤維護(hù)費一次可扣多幾個280嗎?因為好幾年的維護(hù)費都沒扣?
你好,你看一下你當(dāng)?shù)赜袥]有限額,如果沒有限額的可以。
老師,我填了1400進(jìn)去,納稅時上面顯示這些,我選確定嗎,還是
減免明細(xì)表、附表四主表都要填寫。
老師,是選擇財稅(2012)15號嗎?然后填寫的位置是這樣的不?您看下圖
你好對的,是的,是這么做的
謝謝老師,那我表五里第2行和3行里要填寫1400嗎?您看下圖
你好,附加稅里面不填寫的你的第一列繳納的增值稅,這個已經(jīng)是減去了1400之后的。
好的,非常感謝老師耐心的回答
不用客氣,周末愉快
通過不了,應(yīng)該會有限額
你好,你的主表23行里面填寫的1400嗎?
對啊,我連抵扣5年的
那你周一的時候問一下你稅務(wù)局
好的,謝謝老師,只能一年一年扣,申報成功,都忘了今天是星期日,擔(dān)誤了些您時間,祝您周末愉快
不用客氣,周末愉快。