同學(xué)你好 調(diào)表不調(diào)賬
老師,應(yīng)付帳款一暫估 上年因發(fā)票沒(méi)回來(lái),暫估的已交企業(yè)所得稅, 怎樣分錄
老師,去年暫估分錄是借方:管理費(fèi)用-暫估。 貸方應(yīng)付帳款-暫估、今年沒(méi)取得發(fā)票怎么做分錄弄謝謝
老師,麻煩問(wèn)下我們企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候她暫估的沒(méi)有回來(lái)發(fā)票,她的分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,我現(xiàn)在票回不來(lái)了,我能這么做分錄不?借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來(lái)發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬,剩余一部分沒(méi)有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請(qǐng)問(wèn)賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理?
老師,前年暫估,所得稅匯算時(shí),發(fā)票沒(méi)回來(lái),但交了所得稅,暫估沒(méi)處理還有數(shù),這帳怎么分錄,暫估走平?
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書(shū)沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷(xiāo)售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車(chē)35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
怎么調(diào),暫估就在那掛帳嗎
同學(xué),你好 紅字沖銷(xiāo)
老師,還有印花稅一實(shí)收資本怎樣計(jì)提求分錄
同學(xué),你好 印花稅是不需要做計(jì)提的,在進(jìn)行計(jì)算繳納時(shí)直接做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄如下,借,稅金及附加—印花稅,貸,銀行存款。
老師還是上筆暫估分錄, 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一(紅字)6600 貸,應(yīng)付帳款一暫估(紅字)6600 這6600,的企業(yè)所得稅因發(fā)票沒(méi)回來(lái)企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)調(diào)增并且繳稅了,這分錄得怎么記
同學(xué),你好 你是問(wèn)繳納企業(yè)所得稅的分錄嗎?