你好,可以進(jìn)入到這個(gè)科目。
老師 請(qǐng)問幾個(gè)問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對(duì)方還未給我們開發(fā)票過來 這個(gè)怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
老師,請(qǐng)問一下,如果我們給A公司看管貨物,貨物丟失了,我們賠付給對(duì)方錢,那我們是入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我想問下對(duì)方客戶按貨款比發(fā)票多給我們付了1分錢,那這一分我可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師好,我想請(qǐng)問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個(gè)月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因?yàn)?月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對(duì)方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師,我們廠里就是賣貨給我們的供應(yīng)商給了我們一萬裝修補(bǔ)貼,我們拿到錢是不是做在營(yíng)業(yè)外收入?然后這個(gè)錢我們后期按照分店的業(yè)績(jī),可能會(huì)按幾年給分店!那我其他應(yīng)付款要填一萬嗎?還是不填等例如明年要給這個(gè)分店了。我直接做在營(yíng)業(yè)外支出,和營(yíng)業(yè)外收入對(duì)應(yīng)?因?yàn)楹拓浛顩]關(guān)系
老師,一般納稅人公司的話,當(dāng)月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫(kù)商品10噸單價(jià)100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價(jià)80元,沖暫估后,庫(kù)存商品明細(xì)賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計(jì)提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財(cái)務(wù)報(bào)表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費(fèi)包括那些稅費(fèi)
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤(rùn)表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購(gòu)單,后面退稅用的是采購(gòu)合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡(jiǎn)易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?