解決辦法:首先到電子稅務(wù)局首頁(yè)點(diǎn)擊“我的信息-納稅人信息-稅種認(rèn)定信息”,查看印 花稅稅種核定稅目,查看是否有未進(jìn)行稅源采集的稅目,舉例:”印花稅核定稅目有購(gòu)銷合同和 技術(shù)合同,本月只對(duì)購(gòu)銷合同進(jìn)行稅源采集,遺漏了技術(shù)合同”,此時(shí)就需要進(jìn)行技術(shù)合同的 稅源采集。
我們是2月成立的,實(shí)收資本在4月申報(bào)并繳納了印花稅,這個(gè)月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表又提示實(shí)收資本有變,需要繳納印花稅,怎么回事呢?
我們項(xiàng)目是外地的預(yù)繳印花稅提示計(jì)稅金額和應(yīng)稅憑證數(shù)量是什么意思呢?印花稅無(wú)法預(yù)繳申報(bào)
實(shí)繳資本繳納印花稅,提示這個(gè)是什么意思
老師印花稅按次繳納是什么意思?
老師:為何這個(gè)印花稅E選項(xiàng)是什么意思,意思沒有實(shí)交的實(shí)收資本,就根本不需要交印花稅?
老師,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些賬呢
留底退稅跟賬上對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?調(diào)賬的話,分錄怎么寫合適?賬上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,報(bào)表上4月份留底退稅期末是3047369.01
老師,前一年的賬務(wù)有誤,需要調(diào)整,怎么操作?
幾百的提貨運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票可以手寫收據(jù)入賬不做納稅調(diào)整嗎?對(duì)公轉(zhuǎn)款給個(gè)人
老師好[憨笑]我想請(qǐng)教一下您,民辦學(xué)校開學(xué)交學(xué)費(fèi)學(xué)校贈(zèng)送的床上用品和餐費(fèi)該放到哪個(gè)科目呢?
做4s店的收銀需要提供擔(dān)保人,請(qǐng)問(wèn)求職者有什么風(fēng)險(xiǎn)?簽訂這樣協(xié)議需要注意什么?
為什么電子發(fā)票不能作廢只能紅沖?
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅利潤(rùn)90萬(wàn),需要怎么算
全是表格賬,新手怎么把數(shù)據(jù)導(dǎo)入賬套,金蝶kis版的,包括月份輸入錯(cuò)誤修改,刪除那里操作
老師買手機(jī)的個(gè)體,納稅人類型選擇什么
技術(shù)合同沒有的話也是需要稅源采集嗎?
實(shí)繳資本的印花稅22年10月到12月的沒有交,之前的交了,我直接把10-12月實(shí)繳數(shù)填到稅源采集表里繳稅就行是嗎
是的同學(xué),,你的理解是對(duì)的
好的,我下午試試,謝謝您
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快!
我的稅費(fèi)種認(rèn)定里,印花稅征收品目只有營(yíng)業(yè)賬簿
這種情況你要打12366電話了