對的,是的,是這么做的。
員工先自行墊付購買云服務器(研發(fā)人員使用)的款項后走報銷流程,請問分錄如何做? 6月購買,7月報銷 6月攤銷云服務器費 借:管理費-研發(fā)費-直接投入-阿里云-云服務器 貸:預付賬款-阿里云-云服務器 7月報銷與攤銷 報銷 借:其他應付款-XX人 貸:銀行存款 月攤銷云服務器 借:預付賬款-阿里云-云服務器 貸:其他應付款-XX人
報銷發(fā)票的當月和次月發(fā)放報銷款分錄應該怎么做,是不是下面這樣做? 報銷時 借管理費用 貸其他應付款 發(fā)放當月 借其他應付款 貸銀行存款 如果這個員工名下本來有其他應收款科目呢?
上月收到發(fā)票已入賬。做的是:借原材料進項稅貸應付賬款。本月員工來報銷此張發(fā)票。那本月可以做賬,借應付賬款,貸其他應收款。借其他應收款,貸銀行存款嗎?
老師,我們財務軟件是11月買的,員工報銷是是1月報銷的,攤銷從11月開始,做賬的話,借:無形資產(chǎn) 貸:其他應付款—某員工 報銷的話,借其他應付款—某員工 貸:銀行存款
公司員工買小零件,本應該走報銷,借:辦公用品 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款 但是代理記賬 是 借:辦公用品 貸:應付賬款-單位 借 :其他應收款-員工 貸:銀行存款。導致應付賬款掛了好多小金額的單位 ,其他應收-員工 余額也很大 我應該如何去調(diào)整??? 是否可以做借:應付賬款 貸;其他應收款-員工嗎?有好多筆都是那樣做的[捂臉]
匯算清繳時,軟件服務費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務費顯示為付數(shù),在期間費用明細表是就填負數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負的話應該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務局系統(tǒng)修改。