勞務(wù)報酬只對80%的部分征稅;(勞務(wù)報酬所得適用) 級數(shù) 每次應(yīng)納稅所得額(含稅級距) 不含稅級距 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過20000元的 不超過16000元的 20% 0 2 超過20000元至50000元的部分 超過16000元至37000元的部分 30% 2000 3 超過50000元部分 超過37000元的部分 40% 7000
居民個人有綜合所得稅率表、經(jīng)營所得稅率表,、勞務(wù)報酬稅率表,非居民稅率表,其中居民個人的勞務(wù)報酬,有點疑問?是不是有兩種核算方法:一是按綜合所得核算(按綜合稅率表)、一是單獨核算(按勞務(wù)報酬稅率表)
勞務(wù)報酬所得個稅的稅率表
勞務(wù)報酬個人所得稅稅率表發(fā)一下呢
勞務(wù)報酬個人所得稅稅率表
最新勞務(wù)報酬個人所得稅稅率表
定期定額的小規(guī)模,比如稅務(wù)局每月定額5萬的,第三季度總的開了20萬的發(fā)票,超了5萬,雖然增值稅還是免得,那超出的這個5萬要主動補稅,那具體補哪些稅,個人所得稅(經(jīng)營所得)嗎?除了這個還有什么? 個人所得稅(經(jīng)營所得)怎么計算?
老師,公司之前一直是開13%的貨物發(fā)票,這次想開一次咨詢服務(wù)費,但是我們的經(jīng)營范圍沒有這個咨詢服務(wù)的范圍,我們開這個咨詢服務(wù)費發(fā)票是普票,6個稅點,我們可以開嗎?因為這是偶爾發(fā)生的一次業(yè)務(wù),也不好去增加經(jīng)營范圍。開了這個發(fā)票后期在申報上稅務(wù)比對能通過嗎?
老師,你好,我想問一下,我有個分公司,當(dāng)時稅務(wù)局登記方式是非獨立核算,但是這么多年一直是獨立核算的,賬也是獨立做的,今年突然利潤比較大了,我可否申請匯總所得稅申報到總公司,這樣有風(fēng)險嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要哪些資料
老師,早上好。咨詢下,我們是化工類產(chǎn)品調(diào)和廠家,平常我們的帳是給代賬公司做,內(nèi)部的話我們?nèi)粘R瞿男┕ぷ髂?,如果再聘人員是要招出納還是財務(wù)。財務(wù),出納,會計主要分管哪些?公司的發(fā)展,未來可能要做為規(guī)善企業(yè),不知道要如何提前做布局
賣家電我們注冊小規(guī)模公司好還是個體戶小規(guī)模好
例:2025年4.30日,所得稅匯算清繳補繳了20000元,需要去計提所得稅費用嗎?分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買商品回來是供應(yīng)商給送多少貨為庫存商品還是月底銷售出多少為庫存商品做賬的時候
那包工隊給我們開票了,你又說要走銀行流水,這樣不就重復(fù)付款了嗎?能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊開給我們的發(fā)票直接做我們公司成本?還是必須走銀行流水?
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊就會給我們開票,正常我們付款給包工隊,這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關(guān)鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
需要并入工資薪金所得一起計算個稅嗎
匯算清繳的時候都是合并的
合并如何計算
按照綜合收入計算的 扣除六萬扣除附加扣除在扣除社保公積金之后剩下的金額是應(yīng)納稅所得額 然后按照綜合稅率表來計算 三萬六以內(nèi)交3%的稅
比如,陳某2022年工資薪金收入50000元,勞務(wù)報酬收入30000元,專項附加扣除12000元,那么需繳納多少稅費
黃某,2023年1月份一次性開具勞務(wù)發(fā)票120萬元,無工資薪金所得,那么1月份支付方他需要申報代扣代繳個人所得稅嗎,代扣多少個人所得稅
同學(xué)你好 80000-60000-12000=8000 8000*3%就是要交的個稅 第二個黃某這個不好算 因為要看當(dāng)?shù)囟惥忠蟮亩惵适嵌嗌?
是否可以不先申報,等年度匯算時再申報個稅
匯算時,也像第一個那個收入120萬-6萬-專項附加扣除及其他,再直接套用稅率,可以這樣嗎
同學(xué)你好 黃某的要代扣代繳 這個一般是1%的所得稅
稅代開發(fā)票沒用征收個人所得稅,由支付方代扣代繳,那么支付方如何申報代扣代繳
同學(xué)你好 這個按照1%代扣代繳的
那是如何申報繳納,是在個稅系統(tǒng)上申報嗎
對的 在個稅系統(tǒng)按照勞務(wù)代扣代繳
勞務(wù)報酬稅稅率不是20%嗎,按1%代扣代繳嗎
同學(xué)你好 對 你按照百分之一扣 或者問問當(dāng)?shù)囟惥挚纯窗凑斩嗌賮砜?
支付單位代扣代繳后,年度后由個人自己匯算清繳是嗎,
對的 這個是個人自己匯算清繳的