你自己再做一個(gè)借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的,然后再結(jié)賬。
老師我現(xiàn)在就是不大明白這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益吧,這個(gè)基本的這個(gè)恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個(gè)表兒吧。我總是感覺好像。不大會(huì)看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個(gè)利潤(rùn)表兒它不就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎?那你說(shuō)他這利潤(rùn)表就是在我每個(gè)月的工作當(dāng)中。我正常寄,我家的收入,正常計(jì)費(fèi)用。正常登記各項(xiàng)的這個(gè)支出啊,主營(yíng)收入啊,什么其他什么的哈。就是說(shuō)它的利潤(rùn)表是這個(gè)我用的用友系統(tǒng)是不是自動(dòng)合成的嗎?自動(dòng)就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負(fù)數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說(shuō),只要我這個(gè)每個(gè)月的賬做對(duì)了。那數(shù)也對(duì)起來(lái)了,那么它字字電腦自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)表兒。還有自自己生成的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,那么就都是對(duì)的,是吧。
你好!請(qǐng)問(wèn)寶能集團(tuán)下面新開的寶能生鮮公司用的系統(tǒng)強(qiáng)大,憑證大多都是自動(dòng)生成,做的很少,系統(tǒng)很多,費(fèi)控,ERP,SAP,還有別的,新公司,有上升空間,但天天晚上加班剛來(lái)幾天,很不適應(yīng),他們因?yàn)槭切鹿景?,新開業(yè)不到兩個(gè)月,員工好像很熱愛工作,很積極,晚上下班都跟沒下班一樣,明明都不早了。我以前沒遇到過(guò)這么加班,每天晚上。年紀(jì)37了,不想跳槽,想穩(wěn)定,猶豫。老師我就是想這種全部數(shù)據(jù)共享,自動(dòng)生成的公司做會(huì)計(jì)好嗎,估計(jì)時(shí)間久了,流水線工人一樣,還是小公司更好,也自由,謝謝老師!有個(gè)小公司工資待遇還不錯(cuò),還在等著我,我來(lái)大公司這邊上班五天了,這兩天就要定下來(lái)了,大公司太喜歡加班了,商貿(mào)行業(yè),我負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷,供應(yīng)商結(jié)算系統(tǒng),辦理證照,后面會(huì)開很多門店,大多是操作系統(tǒng)。請(qǐng)指點(diǎn)迷津
您好,老師我這個(gè)月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財(cái)務(wù)軟件點(diǎn)結(jié)賬上面提示損益類科目自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點(diǎn)過(guò)結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個(gè)分錄呢,這兩個(gè)分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800 貸:庫(kù)存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本至本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 800
老師我想問(wèn)一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤(rùn)1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤(rùn)4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對(duì)不對(duì),還有我接下去要怎么辦
#提問(wèn)#老師高新技術(shù)調(diào)賬怎么從以前未生產(chǎn)的月份加上一個(gè)憑證,領(lǐng)一部分原料入管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi),且保證原來(lái)當(dāng)月的利潤(rùn)不變,怎樣做賬處理才能保證費(fèi)用增加,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少,和存貨三者之間的關(guān)系變動(dòng),不影響調(diào)整月份的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
我手動(dòng)錄了本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)果還是不行啊
說(shuō)利潤(rùn)分配下掛有數(shù)量核算
系統(tǒng)設(shè)置--系統(tǒng)參數(shù)--財(cái)務(wù)參數(shù)--本年利潤(rùn)科目、未分配利潤(rùn)科目選上 或者通過(guò)“結(jié)轉(zhuǎn)損益”,再按“下一步”操作, 憑證類型“損益”打勾,憑證生成方式“普通方式結(jié)轉(zhuǎn)”點(diǎn)完成