借,應(yīng)收賬款1130 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅130
2020年3月31日,H公司向B公司賒銷一批商品,商品售價(jià)為50000元,增值稅稅額為6500元。合同約定的賒銷期為30天,附有現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,假定計(jì)算折扣時(shí)不考慮增值稅(采用總價(jià)法核算)。要求:編制H公司賒銷商品的下列會(huì)計(jì)分錄:(13月31日,賒銷商品。(2)收回貨款:①假定B公司于4月10日付款。②假定B公司于4月18日付款。③③假定B公司于4月25日付款。
甲公司于2022年6月1日賒銷一批商品給顧客,增值稅專用發(fā)票上注明該批商品的價(jià)款為1000元,增值稅為130元。合同附有現(xiàn)金折扣"2/10,1/20, N /30”,現(xiàn)金折扣只針對(duì)商品售價(jià),不包括增值稅部分。要求編制甲公司賒銷業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄(采用總價(jià)法): (1)6月1日,賒銷商品 (2)假定顧客于6月5日付款 (3)假定顧客于8月1日付款 注意是總價(jià)法
資料:甲公司于2022年6月1日賒銷一批商品給顧客,增值稅專用發(fā)票上注明該批商品的價(jià)款為1000元,增值稅為130元。合同附有現(xiàn)金折扣“2/10,1/20,N/30”,現(xiàn)金折扣只針對(duì)商品售價(jià),不包括增值稅部分。要求編制甲公司賒銷業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄(采用總價(jià)法)(1)6月1日,賒銷商品(2分)2021205031202(2)假定顧客于6月5日付款(2分)202120503120(3)假定顧客于8月1日付款(2分)
2.(資料題,6.0分) 資料:甲公司于2022年6月1日賒銷一批商品給顧客,增值稅專用發(fā)票上注明該批商品的價(jià)款為1000元,增值稅為130元。合同附有現(xiàn)金折扣“2/10,1/20,N/30”,現(xiàn)金折扣只針對(duì)商品售價(jià),不包括增值稅部分。要求編制甲公司賒銷業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄(采用總價(jià)法): (1)6月1日,賒銷商品 (2分) (2)假定顧客于6月5日付款(2分) 鄒夢(mèng)瑤 (3)假定顧客于8月1日付款(2分)
甲公司于2022年6月1日賒銷一批商品給顧客,增值稅專用發(fā)票上注明該批商品的價(jià)款為1000元,增值稅為130元。合同附有現(xiàn)金折扣“2/10,1/20,N/30”,現(xiàn)金折扣只針對(duì)商品售價(jià),不包括增值稅部分。要求編制甲公司賒銷業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄(采用總價(jià)法):(1)6月1日,賒銷商品(2分)((2)假定顧客于6月5日付款(2分)(3)假定顧客于8月1日付款(2分)
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
借,銀行存款1130-20 財(cái)務(wù)費(fèi)用20 貸,應(yīng)收賬款1130
借,銀行存款1130 貸,應(yīng)收賬款1130