您好 電子普票開(kāi)錯(cuò)了,是開(kāi)個(gè)負(fù)數(shù)紅沖就可以了
老師你好,增值稅電子普通發(fā)票如果開(kāi)錯(cuò)的話該怎么辦?直接開(kāi)個(gè)負(fù)數(shù),然后重新開(kāi)就可以了嗎?
電子普通發(fā)票稅率選錯(cuò)了,是不是再開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù)的發(fā)票就可以了?
老師你好,電子普票開(kāi)錯(cuò)是不是要開(kāi)具個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票
老師你好,電子普票開(kāi)錯(cuò)了,是開(kāi)個(gè)負(fù)數(shù)就可以
老師,冬至快樂(lè),請(qǐng)問(wèn)稅控盤開(kāi)的電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,是不是直接負(fù)數(shù)填開(kāi)就可以。
老師,請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買酒水作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),在購(gòu)進(jìn)和領(lǐng)用時(shí)需要繳納印花稅嗎
老師,企業(yè)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,財(cái)報(bào)怎么改?
老師想問(wèn)下24年11月收到一張普票,次年6月對(duì)方又把這張票沖紅了,重新補(bǔ)了一張專票,我們這邊要怎么處理啊
老師你好!個(gè)稅申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,到年底會(huì)按工資合并一起核算個(gè)稅嗎?
我們出口的結(jié)算方式是人民幣,報(bào)關(guān)單也是人民幣,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)能報(bào)出口退稅嗎。
這個(gè)資料二,我理解不好,不應(yīng)該是賬上不能確認(rèn)收入是0,稅法說(shuō)是收到貨款記入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是20,應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債才是,答案是遞延所得稅資產(chǎn),幫忙求解,謝謝,詳細(xì)一點(diǎn)哈,謝謝老師
制造企業(yè)購(gòu)買商務(wù)轎車可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè),收到發(fā)票,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi);研發(fā)和技術(shù)服務(wù)~技術(shù)服務(wù)費(fèi),分別記什么科目呢
個(gè)體戶是公司嗎? 公司就是以注冊(cè)資產(chǎn)范圍承擔(dān)責(zé)任?
老師,這種發(fā)票可以抵扣稅嗎?
那如果是電子專票呢?
電子專票開(kāi)錯(cuò) 也是一樣的紅沖
那意思說(shuō)開(kāi)一個(gè)紅字信息表再開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù)了,對(duì)嗎?
那老師現(xiàn)在開(kāi)的電子普票是稅負(fù)率是免稅嗎?還是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)?
是的?開(kāi)一個(gè)紅字信息表再開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù)