你沒有開收入,你支付出去的不要做成本,你是做了成本嗎。
請(qǐng)問老師,第四季度一開始報(bào)表利潤(rùn)是虧損的,已經(jīng)申報(bào)第四季度所得稅,后來審計(jì)報(bào)告出來做了一些調(diào)整,最終年度是盈利的(已經(jīng)沒有以前年度虧損可彌補(bǔ))那么在做匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認(rèn)的嗎?
老師您好,我們公司三季度利潤(rùn)挺高,發(fā)票收入這些都一致,但是預(yù)計(jì)四季度會(huì)虧損?,F(xiàn)在9月中旬,下個(gè)月要預(yù)交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問像這種情況,有沒有什么合理的辦法,不預(yù)交三季度很多的企業(yè)所得稅?
老師,第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅了(是虧損沒交),老板又給了一些費(fèi)用發(fā)票,我看沒有匯算清繳,就記到當(dāng)年,可以嗎,導(dǎo)致賬上,和電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額不一致
老師,我司誰(shuí)今年第三季度新辦公司。目前9月份做出來的利潤(rùn)表有盈利30萬(wàn)。由于部分?jǐn)?shù)據(jù)是暫估成本的,在第四季度取得發(fā)票肯定有調(diào)整。而且預(yù)測(cè)第四季度會(huì)虧損。那第三季度所得稅申報(bào)時(shí),需要按目前的報(bào)表繳納所得稅?這樣明年肯定需要申請(qǐng)退回多繳。怎樣操作會(huì)好一點(diǎn)呢?
老師,請(qǐng)問一下,收到稅務(wù)局通知自查企業(yè)所得稅后,有些民工工資實(shí)在無(wú)法取得發(fā)票,最后做了企業(yè)所得稅的更正申報(bào),進(jìn)行了調(diào)增,但是由于以前年度虧損彌補(bǔ)了任然虧損,所以實(shí)際并未補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,那我需要做賬務(wù)處理嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師 前幾個(gè)月公司的水電費(fèi)一直沒有發(fā)票我做賬的時(shí)候也按水電費(fèi)計(jì)提了 這個(gè)月物業(yè)幫我們?nèi)垦a(bǔ)開了 之前月份的憑證已經(jīng)裝訂過了 現(xiàn)在取得的發(fā)票裝訂在本月中可以嗎
老師,辦公樓今年一月暫估入賬了,當(dāng)時(shí)確實(shí)達(dá)到了可使用的狀態(tài),也開始計(jì)提折舊了。發(fā)票才來,發(fā)票金額含增值稅。折舊開始年限需要調(diào)整嗎?是按照一月還是收到發(fā)票次月開始計(jì)提折舊?
@董孝彬 備注里的說明怎么填寫?第一季度核定造成的
老師:麻煩問一下公司今年計(jì)劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務(wù)費(fèi)方式給他付款,2年100萬(wàn)付完,這個(gè)充電樁就是我們的,不用在付服務(wù)費(fèi)了,怎樣做賬務(wù)處理?
公司付給個(gè)人的顧問費(fèi)每個(gè)月4960元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票,稅點(diǎn)是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準(zhǔn)備什么資料?
貨代公司,1保險(xiǎn)給的賠償款記到營(yíng)業(yè)外支出還是做無(wú)票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個(gè)做營(yíng)業(yè)外收入還是無(wú)票收入
預(yù)收賬款怎么報(bào)稅,后期怎么沖賬
老師,我們公司買了一輛二手車,對(duì)方個(gè)人開不了票,沒有對(duì)公付款,這種怎么處理怎么入賬
老師您好,問一下殘保金是25年交24年的吧
第1問 題目里不是說了 從確認(rèn)履約進(jìn)度相關(guān)的控制 和答案不是一致的么
如果沒有做成本的話,你的費(fèi)用少做一部分。
開票了,開的不多。收到的進(jìn)項(xiàng)服務(wù)專用發(fā)票,可以記別的科目嗎?進(jìn)項(xiàng)稅正常計(jì)提?
可以這個(gè)是收到的什么業(yè)務(wù)呀。
技術(shù)服務(wù)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票!
我應(yīng)該記:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款。
借勞務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款。
借成本還是虧損??!我是想問問能不能借別的科目,讓報(bào)表盈利
他又不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,它不影響你的利潤(rùn)。
你看清楚了,看仔細(xì)了。
勞務(wù)成本本月末他在囤貨里面。
我們沒這個(gè)科目。老師!我本身就是技術(shù)服務(wù)行業(yè)
生產(chǎn)成本 或者合同履約成本 在沒有做預(yù)付賬款
借預(yù)付,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款。
對(duì)的,是的,是這么做的。
然后2023年1月我再調(diào)到成本,這樣合理合法?
一月份有對(duì)應(yīng)的收入嗎?如果有的話可以。
一月份會(huì)開票,但不是同一個(gè)項(xiàng)目的
其實(shí)這一筆也是過去的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,會(huì)不會(huì)收入小于成本?只要不會(huì)就行。
這筆費(fèi)用十一萬(wàn)、一月要開一百萬(wàn)
你好,你自己判斷一下就可以的,只要符合要求就行。