首先登錄電子稅務(wù)局后,點擊我的待辦—印花稅申報或者我要辦稅—稅費申報及繳納—印花稅申報。 2、稅源采集 在“本月需要申報的財產(chǎn)行為稅報表”(必報部分,依認(rèn)定)中點擊印花稅“稅源采集”。 點擊“新增稅源信息”。 存在按期申報印花稅稅(費)種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會自動分別帶出1條稅(費)種認(rèn)定對應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補充完畢后,點擊保存。 注意事項: 其中帶紅色*號的為必填項,其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下: *應(yīng)稅憑證名稱:填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。 *應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫應(yīng)稅憑證時填 1,合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時,只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。 *稅目:填寫對應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報的納稅人存在印花稅稅(費)種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會自動加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。 子目:填寫對應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對應(yīng)子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時間。 *應(yīng)納稅憑證書立日期:填寫應(yīng)稅憑證書立日期,合并匯總填報應(yīng)稅憑證時,應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計稅金額:填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營業(yè)賬簿中實收資本(股本)和資本公積合計金額。 3、納稅申報 點擊“綜合納稅申報”。 勾選印花稅后,點擊稅源信息同步。 帶出應(yīng)補(退)稅額等信息后,確認(rèn)無誤后可以點擊申報。 注意:若企業(yè)享受“六稅兩費”減征政策,稅源采集時無需采集減免信息,在做稅源信息同步時,本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動帶出。
老師,公司暫停營運了近一年,一直都是零申報,現(xiàn)在通知要交印花稅,意思好像可交可不交,不知道應(yīng)該怎么操作呢?之前沒有操作過?麻煩老師講明白些,謝謝!
老師好,個稅的0申報怎么操作呢?謝謝
老師好,印花稅零申報怎么操作呢? 謝謝
老師,北京市印花稅按年度零申報怎么操作?
老師好,有一個印花稅顯示沒報,2022年7月1號到12月31號的,其他的印花稅都報完了, 這個怎么操作呢? 謝謝
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調(diào)4000多,因為如果是個人購買可以享受國補,這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標(biāo)了專項資金項目,已收到項目設(shè)備預(yù)付款,但是財政直接支付給設(shè)備供貨商,請問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報驗,但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎