同學(xué)你好 同學(xué)你好 你們是按月申報(bào)的嗎
老師,我們公司屬于即征即退增值稅納稅人。公司購入一個(gè)固定資產(chǎn)即用于一般項(xiàng)目也用于即征即退項(xiàng)目取得的進(jìn)項(xiàng)如今還沒有實(shí)現(xiàn)收入怎么計(jì)算分?jǐn)偡謩e申報(bào)增值稅一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目
老師,我們是混營納稅人,增值稅申報(bào)表有一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目兩個(gè),我們一般項(xiàng)目應(yīng)該繳納增值稅,即征即退項(xiàng)目有應(yīng)繳納增值稅,為什么我們每個(gè)月沒有讓我們繳納增值稅
老師,一般納稅人適用增值稅及附加稅申報(bào)表里面的一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目有什么區(qū)別?
納稅人既有增值稅即征即退、先征后退項(xiàng)目,也有出口等其他增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,增值稅即征即退和先征后退項(xiàng)目不參與出口項(xiàng)目免抵退稅計(jì)算。納稅人應(yīng)分別核算增值稅即征即退、先征后退項(xiàng)目和出口等其他增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,分別申請享受增值稅即征即退、先征后退和免抵退稅政策。 這句話是什么意思呢?不太理解~可以幫忙解釋一下嗎?
老師我們是嵌入式軟件,填寫申報(bào)表時(shí)分別核算一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目,一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額26334.85,即征即退是553.53,一般項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額是25791.93,即征即退項(xiàng)目10458.51,這樣一來七月申報(bào)表一般項(xiàng)目就留底542.92,即征即退這邊就要交增值稅9904.98。那么我在七月份怎么做增值稅的賬務(wù)處理 賬面上沒有區(qū)分一般項(xiàng)目和即征即退進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
是的,按月申報(bào)
同學(xué)你好 你有進(jìn)項(xiàng)抵扣的
請問32和33行的欠繳稅額一直有事什么原因?
同學(xué)你好 增值稅申報(bào)主表33行欠繳稅額一直有680余額(歷史原因,可能以前會計(jì)本期繳納數(shù)字沒填對,實(shí)際并未欠繳)
請問我可以在這次申報(bào)的時(shí)候修改嗎?還是說只能放在那邊
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
我可以直接寫這個(gè)數(shù)碼?還是說需要查以前的賬,看看哪里的原因
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個(gè)可以直接填寫