可以的,可以這么做的。
老師,工商年報(bào)填資產(chǎn)狀況信息時(shí),納稅總額是指的本年的企業(yè)所得稅納稅總額嗎,利潤(rùn)表上顯示的納稅總額是123.79萬(wàn),但是填季報(bào)時(shí)用固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性加速折舊政策了,所以本年實(shí)際未繳納企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)去年用了固定資產(chǎn)500萬(wàn)以內(nèi)一次性折舊政策,然后做的遞延所得稅負(fù)債,今年納稅調(diào)增,需要調(diào)整遞延所得稅負(fù)債對(duì)吧,是要12月末前調(diào)整嗎?
老師,2022年用固定資產(chǎn)500萬(wàn)以內(nèi)一次性折舊政策,當(dāng)時(shí)做的遞延所得稅負(fù)債是1237909.3,今年納稅調(diào)增就要是123090.93對(duì)嗎
老師,這個(gè)月要繳納企業(yè)所得稅123790.93,原因是去年用了固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性折舊政策,所以今年開(kāi)始調(diào)增,但是利潤(rùn)表上顯示的是負(fù)數(shù)123790.93,這樣對(duì)嗎?賬上做的分錄是 借:遞延所得稅負(fù)債 貸:所得稅費(fèi)用
老師,之前用了固定資產(chǎn)500萬(wàn)一次性加速折舊政策,緩繳10年了企業(yè)所得稅是1237909.3元,今年開(kāi)始要納稅調(diào)增,金額依據(jù)是按十年分嗎?123790.93一年嗎?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
郭老師,所以利潤(rùn)表上那個(gè)顯示的企業(yè)所得稅-123790.93,是負(fù)數(shù)是沒(méi)問(wèn)題的對(duì)嗎
你好,沒(méi)有關(guān)系的,可以的。