借管理費用、辦公費、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸其他應(yīng)付款。
去年12月我收到的住宿費專票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方已經(jīng)沖紅了這張發(fā)票,我要怎么賬務(wù)處理呢?
老師,你好!3月份有一筆費用支出已付錢,但沒有發(fā)票,說第二天就能給發(fā)票,但由于種種原因這月才給我發(fā)票,但3月份我已經(jīng)做憑證借:管理費 貸:現(xiàn)金,并已出財務(wù)報表申報稅了,沒做預(yù)付,這月收到發(fā)票賬務(wù)怎么處理
甲方在10月底開了一張增值稅普通發(fā)票,11月初重復(fù)開了一張,然而給乙方的是11月的發(fā)票,而且10月的那張發(fā)票聯(lián)丟失了,但跨了現(xiàn)在已經(jīng)12月,甲方該怎么處理?
老師好,6月份收到一張發(fā)票,發(fā)票沒有抵扣,但是當月把錢已經(jīng)付了,現(xiàn)在該怎么做賬呢
老師請教一下,12月的費用已經(jīng)支付了,但是對方公司要1月才能給到發(fā)票,這種賬務(wù)怎么處理呢?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對